Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Doan Thanh Thuy
    Khách vãng lai

    Hạch toán hàng hóa được khuyến mại

    Bà con cho mình hỏi nhé, thắc mắc của mình nghe rât đơn giản mà mình vẫn chưa tìm được cách giải quyết hợp lý nhất. Công ty mình mua hàng có đợt khuyến mại ví dụ, mua 10 được tặng 1, thi cho mình hỏi, 1 hàng hoá đó sẽ hạch toán như thế nào, và cả khi bán co hạch toán giá vốn 1 hàng hoá đó k?Cảm ơn mọi người nhé.

  2. #2
    Nguyen Tu Anh
    Khách vãng lai
    - Khi được hưởng hàng khuyến mại đó, bạn hạch toán vào thu nhập khác: Nợ 156/ Có 711.

    - Khi bán chính số hàng khuyến mại đó, bạn vẫn hạch toán doanh thu và giá vốn bán hàng như đối với hàng hóa mua vào: Nợ TK 111, 131/ Có TK 511, Có TK 3331 và Nợ TK 632/ Có TK 156.

  3. #3
    Doan Thanh Thuy
    Khách vãng lai
    Cảm ơn Tú Anh nhé, mình cũng đã có nghĩ đến phương án cho vào 711 nhưng lại nghĩ khi bán vẫn hạch toán giá vốn thì không ổn lắm vì số hàng đó mình không mất tiền mua mà. Mình se xử lý theo cách bạn bảo. Cảm ơn nhiều nhé.

  4. #4
    Nguyen Tu Anh
    Khách vãng lai
    Trời ơi! Bạn chỉ nghĩ đến giá vốn thôi à? Thế không nghĩ tới doanh thu mà mình được hưởng à? Bạn bị mất đi một khoản chi phí (giá vốn) nhưng sẽ lại được bù đắp bởi một khoản thu nhập (doanh thu).

  5. #5
    hathule
    Khách vãng lai
    Hi ,
    Cho em hỏi cũng về vấn đề khuyến mại ,
    Trên hoá đơn VAT, em nhận được tổng là 200, nhưng họ khuyến mại nên em chỉ phải đóng tiền mặt còn 80 . Đúng ra thì kế toán bên bán phải kê theo giá đã khuyến mại .
    Trong trường hợp này , em hạch toán thế nào a ? Chẳng lẽ cũng phản ánh doanh thu khác .
    Ai co ý kiến gi không a?
    [IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/0frown.gif[/IMG]

  6. #6
    Tuấn Giang
    Khách vãng lai
    Thì đó chính là thu nhập khác chứ còn gì nữa? Bạn hạch toán như chị Tú Anh đó.

    Để phân định rõ, bạn có thể nghiên cứu vấn đề này nhé:

    1. Nếu mình mua hàng, được giảm giá, khuyến mại, thì bạn hạch toán vào 711

    Nợ 111, 112, 156..
    Có 711

    2. Nếu bạn mua hàng chưa đến hạn thanh toán, mà công ty bạn quyết định thanh toán tiền hàng này. Người bán, do được thanh toán tiền sớm, hứng lên cho công ty bạn hưởng một phần tiền chiết khấu lại. Trường hợp này bạn ghi nhận vào 515

    Nợ 111,112..
    Có 515

    Thân!

  7. #7
    thuyhang11
    Khách vãng lai
    Hi!
    các bạn cho mình hỏi với.
    Trên HĐ GTGT cua minh ghi:
    Tên hang SL Đơn giá T.tiền
    A 1 200.000 200.000
    Chiết khấu 15% 30.000

    tiền hàng 170.000
    Thuế GTGT 10% 17.000
    Tổng thanh toán 187.000

    như vậy khi mình hạch toán có phải hạch toán số tiền chiết khấu không? nếu có thì hạch toán như thế nào?
    Khi bán ra mình cuãng xuất hóa đơn y hệt như trên thì mình phải hoạch toán như thế nào? chỉ giúp minh với.
    Mình mới vào hanhg nghề nên còn non kém lám. mong các bạn giúp mình


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 05:24 AM
  2. Nhận hàng khuyến mãi rồi khuyến mãi cho khách hàng, hạch toán ntn?
    By thanhthanh257 in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 10:12 AM
  3. Hạch toán hàng khuyến mại?
    By banmai in forum Kế toán hàng tồn kho
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 10:22 PM
  4. Hạch toán hàng dùng khuyến mại
    By Hoalittlefeed in forum Luật kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 07:26 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn