Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 15
  1. #1
    031179
    Khách vãng lai

    Cách huỷ hoá đơn đã kê khai với cq thuế

    Cty mình đã xuất hđ bán hàng cho Cty A vào ngày 30/05/2009. Cty mình cũng đã nộp tờ khai thuế GTGT tháng 05 rồi. Nhưng hôm nay Cty A đòi hủy hóa đơn và viết lại hđ đó vào tháng 06. Vậy bây giờ mình đành làm biên bản huỷ và xuất lại hđ cho cty A vào tháng 6. Vậy với cq thuế mình phải làm động tác gì để có thể bỏ hđ tháng 05 và đưa hđ t06 vào tờ khai thuế. Mọi người giúp mình với. Cám ơn nhiều

  2. #2
    1987
    Khách vãng lai
    Bạn làm biên bản huỷ hoá đơn đó đi,có chữ ký đóng dấu của thủ trưởng hai bên,làm giải trình bổ sung điều chỉnh báo cáo thuế tháng 05/2009 gửi lên cơ quan thuế đồng thời làm lại báo cáo thuế tháng 5 để nộp luôn.thế là OK thôi.Còn hoá đơn đã xuất cho Cty A thì phải đòi lại và lưu giữ cho cẩn thận bạn mà để mất là bị phạt tiền đó.Thế nhe, chúc thành công, đừng lo lắng quá nha

  3. #3
    031179
    Khách vãng lai
    031179 Cám ơn bạn nhiều nhé

  4. #4
    ngoc dinh
    Khách vãng lai
    Vậy cho mình hỏi , trường hợp của minh cũng tương tự như 031179 nhưng mình là bên mua .Hôm nay mình xem lại mấy tờ HD đầu vào T5 thì phát hiện 3 tờ ghi sai tên cty và địa chỉ của cty mình nữa, mà mình đã nộp BCT thuế rồi .Mình nên nói bên bán làm BBDC hay lập HD thay thế khác , kê khai bên thuế phải điều chỉnh ngay trong tháng này luôn k ha (Mình mới vào nghề nên chưa rõ lắm )

  5. #5
    NgocHoaDiuDang
    Khách vãng lai
    Bạn làm biên bản hủy cái hoá đơn đó có chữ ký và dấu của cả 2 công ty. Sau đó bạn khai bổ sung điều chỉnh số thuế phải nộp T5 (trong phần mềm HTKK có đấy) vào tờ khai của T6.

  6. #6
    pasl
    Khách vãng lai
    theo mình thì không nhất thiết phải làm theo yêu cầu của bên công ty A đó nếu hóa đơn bạn viết hoàn toàn chính xác, nếu họ muốn chuyển đó qua chi phí tháng 6 thì cứ để tháng 6 báo cáo. có thể báo cáo chậm trong vòng 6 tháng mà. cần chi phải rắc rối vậy

  7. #7
    happydream
    Khách vãng lai
    Tháng vừa rồi mình cũng bị trường hợp giống bạn 031179 đó.
    Bạn chỉ cần làm biên bản huỷ hoá đơn ký và đống dấu của hai bên xong về làm đièu chỉnh theo mẫu 01/KHBS và làm lại tờ khai bổ sung tháng 05( làm lại đúng theo số sau khai đã bỏ hoá đơn sai rồi)
    và lưu ý ở tờ khai thuế tháng 06 ban nhớ phải điền chỉ tiêu 34 và 36 tuỳ theo TH của bạn nhé
    1 lưu ý nhé khi đi nộp bc thuế ban phôtô biên bản huỷ hoá đơn và hoá đơn sai thành 3 bản kẹp kèm bc thuế tháng 06 nộp cùng nhé.Không có là họ không nhận đâu đó thậm chí chỗ nào khó khăn họ còn bắt lập biên bản đó.
    ah mính quen ko hỏi bạn là vì sao phải huỷ hoá đơn.
    Nếu sai số tiền bạn làm điều chỉnh giảm thì không bị phạt còn bạn mà làm đièu chỉnh tăng thì chuẩn bị đi nộp phạt đi rồi về nộp báo cáo nhé.

  8. #8
    paris09
    Khách vãng lai
    Chào anh chị. Em là thành viên mới. Anh chị cho em hỏi:
    Tháng 01/2009 Nhà cung cấp(NCC) xuất cho bên em hoá đơn VAT( chỉ fax hoá đơn sang thôi chứ họ chưa xé hoá đơn). Nhưng do bên em chưa chuyển hết tiền cho NCC nên họ đã huỷ hoá đơn đó mà không thông báo cho bên em. Nên bên em vẫn viết hoá đơn đầu ra cho khách hàng và làm kê khai thuế.
    Đến thời điểm hiện tại bên em chuyển hết tiền cho NCC và yêu cầu chuyển HĐ đó sang thì họ báo là đã huỷ, ko kê khai hoá đơn đó. NCC chỉ có thể xuất HĐ vào tháng 6 thôi.
    Vậy anh chị cho em hỏi bây h phải giải quyết thế nào cho hợp lý ạh.
    Anh chị có kinh nghiệm giúp em với. Em cảm ơn nhiều nhiều.

  9. #9
    lonlon27
    Khách vãng lai
    Nhưng nếu họ chưa xé thì đâu cần phải làm biên bản huỷ đúng không ạh. Mà nếu làm điều chỉnh giảm thì bên em phải nộp số tiền thuế là 50tr+ tiền nộp chậm nữa ạh.
    Anh chị có cách nào để không phải làm điều chỉnh giảm được không ạh?
    Em cảm ơn.

  10. #10
    V2T
    Khách vãng lai
    Chào các bạn,
    rất mong các bạn hỗ trợ giúp mình trong tình huống này, mình đã tìm hiểu trong diễn đàn nhưng ko biết áp dụng và xử lý tình huống của công ty mình như thế nào.
    Cụ thể như sau:
    - Tháng 4 : bên mình ký hợp đồng với bên A, họ yêu cầu xuất hóa đơn VAT mới thanh toán 50% giá trị Hợp đồng. Bên mình đã viết hóa đơn và chuyển bên A hóa đơn photo và kế toán bên mình đã kê khai hóa đơn bán ra này vào tháng 4.
    - Tháng 11 : tuy nhiên đến tháng 11 bên mình thực hiện nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, mình chuyển hóa đơn sang cho bên A - và họ báo lại là đã ko kê khai vào tháng 4 và yêu cầu bên mình hủy hóa đơn này, cấp hóa đơn khác.

    Vậy bạn có thể chỉ giúp mình thủ tục như thế nào? và thời gian 7 tháng sau khi xuất mới hủy hóa đơn có bị phạt không?

    Cám ơn các bạn nhiều.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Huỷ hoá đơn GTGT chưa khai thuế!
    By giacmo1011 in forum Hóa đơn chứng từ
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 07:36 PM
  2. Hoá đơn huỷ có phải kê trong tờ khai thuế?
    By bupbethuytinh77640 in forum Hóa đơn chứng từ
    Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 07:18 PM
  3. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 04:43 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 08:27 AM
  5. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 06:13 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn