Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 4 của 4
  1. #1
    jusesduc
    Khách vãng lai

    Xin giúp định khoản phần hoa hồng đại lý.

    Chào các bạn.
    Công Ty tôi hiện làm đại lý bán hàng hưởng hoa hồng. Tôi không biềt định khoản như thế nào. Bạn nào rành xin chỉ giáo giúp. Ví dụ như sau:

    * Bán mặt hàng A (đúng gía hãng): giá chưa thuế: 100.000 + 10.000 vat = 110.000đ. Đã thu 110.000đ của khách hàng.
    * Cuối kỳ nộp về hãng: 105.000đ (trong đó tự tính toán: 110.000đ - 5.000đ hoa hồng)
    * Sau đó. xuất hóa đơn GTGT cho Hãng, nôi dung ghi là: Hoa hồng đại lý bán hàng tháng 8/08 số tiền: 5.000đ (không có thuế GTGT). ngoài ra trên dòng: "hình thức thanh toán" ghi là: BÙ TRỪ.

    Chân thành cảm ơn.

  2. #2
    Friona
    Khách vãng lai
    Mình cũng ko chắc lắm, theo mình thì làm thế này:
    Khi nhận hàng ghi : Nợ TK 003 Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi
    Khi bán được hàng thì xoá sổ số hàng đã bán được ghi Có TK 003
    Phản ánh số tiền thu về ghi: Nợ TK 111,112,131
    Có TK 331 Số tiền phải trả cho chủ hàng
    Tính hoa hồng đc hưởng
    Nợ TK 331
    Có TK 511
    Thanh toán tiền cho chủ hàng
    Nợ TK 331
    Có TK 111,112

  3. #3
    Kkc
    Khách vãng lai
    Theo mình khi tính hoa hồng được hưởng định khoản Nợ 131/Có 511
    Thanh toán với chủ hàng thì định khoản Nợ 331/Có 131
    Chứ định khoản như bạn Friona hình như nhầm vì bạn Nợ 331 hoài mà mình có thu tiền mặt từ chủ hàng đâu mà thanh toán bù trừ mà

  4. #4
    moon light
    Khách vãng lai
    Đối với hàng bán đại lý kinh doanh mặt hàng chịu thuế:
    Kế toán tại bên giao đại lý:
    - khi giao hàng cho bên nhận đại lý: Nợ TK 157/Có TK 155
    - Khi số hàng đã được tiêu thụ: Phán ánh doanh thu, phản ánh giá vốn, phản ánh hoa hồng đại lý phải trả : Nợ Tk 641/Nợ TK 133/ Có Tk 111..- phần hoa hồng đại lý phải trả
    Kế toán bên nhận đại lý:
    - Khi nhận hàng đại lý: Nợ 003
    - Khi chuyển hàng đại lý đi tiêu thụ: Có Tk 003
    - Khi thu tiền bán hàng đại lý: Nợ 111/ Có Tk 331( chưa VAT)/ Có Tk 333 ( VAT của hàng đại lý )
    - Khi nhận hóa đơn do bên đại lý chuyển sang: Nợ TK 133/ Có Tk 331 (hãng )
    - Phần hoa hồng được hưởng: Nợ TK 111/ Có TK 511/ Có Tk 333- 10%: Phần tiền hoa hồng được hưởng
    - Khi trả tiền cho bên đại lý: Nợ Tk 331/Có 111


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Xin cách tính lương khoán sản phẩm ngành gỗ
    By Excel in forum Ứng dụng Excel
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-21-2011, 07:20 PM
  2. xin hỏi chứng từ về Kinh phí hoạt động giải phóng mặt bằng 2%
    By leanhhai in forum Đầu tư xây dựng cơ bản
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 10:17 PM
  3. Xin hỏi về kết cấu chi phí trong hoạt động giám sát
    By love369 in forum Kế toán hoạt động xây lắp
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:31 PM
  4. ký quỹ ngân hàng để xin giấy phép hoạt động
    By Ngọc Phụng in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 06:02 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 05:39 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn