Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 9 của 9
  1. #1
    study1003
    Khách vãng lai

    Xác định giá vốn công trình

    Chào các anh chị!
    Em là kế toán mới ra trường, lại làm ngay kế toán tính giá thành cho công ty xây dựng nên em không biết cách làm của em có chính xác hay không?Mong các anh chị giúp và góp ý kiến cho em với:
    Công ty em nhận thầu xây dựng nhà ở. Ví dụ như: công ty thầu xây công trình này là 4 tháng bao gồm cả vật tư có tổng giá trị là : 600tr
    Vậy mọi chi phí phat sinh mua vật liệu và tiền nhân công hàng tháng em đưa vào 621,622.. Sau đó sẽ kết chuyển vào 154.
    Khi công trình hoàn thành em bàn giao cho khách hàng và xuất hóa đơn để xác định giá vốn và doanh thu em dinh khoản thế này:
    + N632,C154
    + N111,C5111/3331
    - Vậy cho em hỏi có phải mọi chi phí phát sinh cho công trình đó em kết chuyển vào 154, sau đó lại kết chuyển qua 632. Như vậy số tiền này có phải là giá vốn của mình hay không?Hay phải làm theo một phương pháp tính giá thành nào khác. Vì tính giá thành cho công trình em không hiểu rõ lắm.
    [IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]

  2. #2
    SLL
    Khách vãng lai
    Làm như vậy cơ bản rồi đó. Nhưng em cần đọc thêm sách về XD, các chuẩn mực để hạch toán chi tiết được tốt.
    Chúc em thành công!

  3. #3
    Nguyet83
    Khách vãng lai
    đúng rồi bạn a
    mình cũng làm kế toán xây dựng mà ,làm như thế là hoàn toàn hợp lý đấy bạn a

  4. #4
    study1003
    Khách vãng lai
    Dạ cho em hỏi thêm chút nữa nhé!
    Nếu mình có 2,3...... công trình nữa thì mình sẽ hạch toán chi tiết phải không?
    ví dụ: công trình A và công trình B. Em sẽ hạch toán chi tiết cho tài khoản 154 và các chi phí thế này phải không?
    + Công trình A: 154A, 621A, 622A...
    + Công trình B: 154B, 621B, 622B...
    Từ đó mình sẽ xác định được giá vốn và doanh thu của từng công trình phải không?

  5. #5
    SLL
    Khách vãng lai
    ừ. phải rồi đó.
    Chúc thành công nhé!

  6. #6
    study1003
    Khách vãng lai
    Dạ em đã hạch toán như ở trên mà các anh chị đã chỉ em. Nhưng em xài phần mềm unessco, cuối tháng em kết chuyển các tài khoản 621A,621B đến 154A,154B....nhưng phần mềm cứ báo lỗi.
    Anh chị nào xài phần mềm unessco bên ngành xây dựng chỉ em giải quyết vấn đề này với

  7. #7
    levanton
    Khách vãng lai
    Mình chưa dùng phần mềm unessco nhưng mình nghĩ cấu trúc các phần mềm được dựng cũng ko khác nhau là mấy. Như phần mềm Cads mình đang dùng thì để hạch toán chi tiết cho các công trình thì ta phải đăng ký danh mục các công trình, sản phẩm. Khi hạch toán giá vốn thì sẽ có mục công trình bạn điền tên CT vào đó. Cuối kỳ sẽ xác định được từng khoản chi phí và giá vốn của từng công trình thôi mà.
    Thân!
    P/S: Mình diễn giải hơi lủng củng nên mong các bạn thông cảm nhé (vì mình học văn dốt lắm)[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/biggrin.gif[/IMG]

  8. #8
    Hong83nd
    Khách vãng lai
    Chào bạn study1003
    Mình từng làm dịch vụ cho vài cty xây dựng và dùng unesco 2.04. Mình chia sẽ vài kinh nghiệm với bạn nhé.
    Thứ nhất khi bạn làm về XD, ko nên chia TK 154 ra 154a, b hay 1541,1542 gì cả
    Unesco có chức năng theo dõi chi tết công trình cho bạn luôn rồi.
    Bạn vài menu file/thông số hệ thốbng, click chọn vào mục "theo dõi giá thành theo đối tượng" ở khoảng giữa khung, nằm chếch về bên trái.
    Thứ 2, bạn vào menu vật tư hàng hóa, chọn "phân loại Công trình sản phẩm", tại khung này bạn có thể phân chia theo nhóm công trình, ví dụ Ctrình chỉ có nhân công hay công trình cả nhân công và vật tư, hoặc thêm phầnm sản xuất nếu DN của bạn vừa XD vừa SX
    Thứ 3, Bạn vào menu này nhưng mục dưới 1 chút "Chi tiết công trình, sản phẩm", tại đây bạn có thể tạo mã chi tiết cho từng công trình hay hạng mục công trình cho Cty bạn.

    Hàng ngày, khi bạn tập hợp chi phí vào 621,622,627 nó sẽ đòi bạn 1 mã số công trình cụ thể. Những khoản nào ko biết đưa vào ctrình nào bạn nên tạo 1 mã công trình "Chi phí chờ phân bổ"chứ ko nên bỏ trống.
    Hàng tháng khi bạn kết chuyển 621,622,627 vào 154, nó sẽ có 1 bảng chi tiết giá thành từng công trình, bạn lấy nó trong menu Kế toán chi tiết/ tab vật tư thành phẩm, chọn dòng đầu tiên :" Chi phí SX và giá thành SP"

    Chúc bạn khai thác hết tính năng của phần mềm này.
    Nếu cần gì bạn cứ hỏi thêm nhé. Thân chào bạn.

  9. #9
    duyvinh
    Khách vãng lai
    Nếu làm kế toán và tính giá thành theo QĐ 15 thì làm như thienhoang là OK rồi, tuy nhiên có một số đơn vị là DN nhỏ và vừa lại áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48 thì làm gì có TK đầu 6: 621,622,623,627. Do đó lại phải mở 1541.1542,1543,1544 tương ứng với các TK đầu 6 để hạch toán chi tiết nhân công, vật liệu, máy thi công, chi phí chung (tất nhiên các TK này đều phải theo dõi theo đối tượng tập hợp). Một số đơn vị sẽ không áp dụng chia 154 ra các TK cấp 3 vì phức tạp, nên tập hợp hết vào chỉ 154- chi tiết Đối tượng, như vậy khi tập hợp chi phí từng khoản mục (so sánh với dự toán) sẽ gặp khó khăn.
    Nếu đơn vị xây dựng sử dụng các phần mềm kế toán soạn trên Forpro: Bravo, **** thì nên mở 1541,1542.... còn sử dụng ****, Effect, Acsoft.. thì không nên mở, sẽ khó tập hợp.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 01:42 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 05:29 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 05:10 AM
  4. Nhờ giúp đỡ : Nghiệp vụ mua hàng được giảm giá trực tiếp trên hoá đơn GTGT
    By Trgthtr in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:38 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn