Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 11 tới 20 của 29
  1. #11
    tulenb2010
    Khách vãng lai
    Trời ơi TK 154 là TK mẹ còn 1541, 1542, 1543 là mình chi tiết ra thôi mà cuối tháng các bạn đều phải kết chuyển về 155 để tính giá thành. Còn cuối năm thì TK 154 chi tiết mình sẽ có một cái tổng 154 (=1541+1542+1543) thôi mà. Nếu bạn nào làm PM kế toán thì nó tự cộng còn làm trên excel thì bạn làm một sum (1541,1542,1543) thế thôi mà.
    Chúc các bạn thành công

  2. #12
    kieutrang1688
    Khách vãng lai
    bạn kết chuyển vậy là sai , tất cả chi phí trên được kết chuyển trực tiếp sang tk 632. TK 154 chi được theo dõi chung khi bạn đã tập hợp chi tiết trên từng sổ chi tiết : TK 1541,1542,1543.

  3. #13
    lanmanh
    Khách vãng lai
    Mình ko biết nữa nhưng cty mình la cty xd và thiết kế thi phải tính giá thành như thế nào? Sử dụng tài khoản 154 rồi tách ra 4 tài khoản con sau đó kết chuyển vào tài khoản 155 để tính giá thành, sau đó kết chuyển vào tài khoản 632. Mong các bạn chỉ giúp.

  4. #14
    ravento
    Khách vãng lai
    Các bac oi cho em hoi ty.
    ngày truoc em hoc thì tài khoản: - CPNVLTT là tk 621
    - CPNCTT là tk 622
    - CP sản xuất chung là tk 627
    có phải bây giờ theo quyết định 48 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tất cả những chi phí trên phản ánh vào tài khoản 1541,1542,1543 à
    Công ty em làm mới thành lập mà chỉ có 1 mình em làm kế toán nên em khó khăn quá
    Có bác nào giải thích giúp em qua địa chỉ mail nhé: nguyenthi.van2008@gmail.com
    em cảm ơn ![IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/talk.gif[/IMG]

  5. #15
    huyvan
    Khách vãng lai
    Theo mình bạn cứ tập hợp tất cả chi phí vật liệu, nhân công, chi phí chung vào tài khoản 154 và tự làm thế nào cho phù hợp và dễ hiểu nhưng tớ nghĩ tập hợp 151.1542.1543 vào 154 thì chưa có quyết định nào có định khoản như thế cả.

  6. #16
    ravento
    Khách vãng lai
    cậu định khoản như thế là sai nặng lắm nhé

  7. #17
    binht
    Khách vãng lai
    bạn thúy hà nói đúng đấy, theo mình thấy thì : nếu đưa ra thành 1541/1542/... thì cuối kỳ cũng kết chuyển bthường thôi mà. VD nhe:
    bình thường bạn kết chuyển N155/C 154
    trong TRƯỜNG HỢP có nhiều 154 thì bạn làm thành N155/C1541/C1542/C154... là được thôi mà

  8. #18
    binht
    Khách vãng lai
    các bạn ơi cho mình hỏi nếu theo QĐ 48 có bạn nói ko có TK 621,622,627 vậy các chi phí sẽ hạch toán vào TK 154 cấp 2 tương ứng, có tài liệu hay văn bản jì làm chứng ko ah?

  9. #19
    thd6758
    Khách vãng lai
    mình nghĩ bạn nhầm lẫn jì rồi,làm jì có TK 1541,1542,1543. Trong các nghiệp vụ kế Toán khi tập hợp chi phí có bút toán K/c:
    Nợ TK 154
    Có TK 621
    Có TK 622
    Có TK 627
    Mà hơn nữa mình chưa nghe thấy K/c từ các TK chi tiết sang TK tổng hợp bao jờ.Mà chỉ có tổng hợp tK chi tiết sang TK tổng hợp thôi.Bạn lên xem lại đi nha.Chúc bạn thành công.

  10. #20
    phuongkfp
    Khách vãng lai
    Thực ra QĐ48 của bộ tài chính ban hành năm 2006 để đơn giản hoá cho các DN vừa và nhỏ trong việc tập hợp chi phí và tính giá thành SP thôi, trước đây tất cả các DN đều phải thực hiện theo QĐ15 là tập hợp chi phí NVLTT vào TK621, NCTT vào TK622, Máy thi công vào TK623 và CP sx chung vào TK627 cuối kỳ kết chuyển sang TK 154 và khi SP đã hoàn thành thì từ TK 154 lại KC sang TK 155, nhưng theo QĐ48 dùng cho DN vừa và nhỏ thì tất cả các chi phí trên đều tập hợp hết vào TK 154( còn việc mở chi tiết thì theo yêu cầu quản lý chứ k bắt buộc) sau đó SP hoàn thành thì KC sang TK 155


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

     

Similar Threads

  1. xử lý tài khoản 154 như thế nào?
    By bic in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:08 AM
  2. công ty dịch vụ thì chi phí tiền lương có đưa vào tài khoản 154 không
    By VY87 in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 08:56 AM
  3. Có trường hợp nào định khoản Nợ TK 154 Có TK 131 không?
    By chaukhang in forum Phải thu phải trả
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 04:44 AM
  4. ĐỊnh Khoản như thế nào? Tài Khoản 154
    By hoa thiên vũ in forum Kế toán hàng tồn kho
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 10:59 PM
  5. Tài khoản 154 bị bỏ sót
    By hangsummer in forum Kế toán hàng tồn kho
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 10:52 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn