Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 29
  1. #1
    lelam.lam
    Khách vãng lai

    Tài khoản 154 trong QĐ 48

    Công ty mình áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48.Trong TK 154 mình lập thêm 03 tài khoản chi tiết : 1541 CP NVL trực tiếp, 1542 CP nhân công trực tiếp, TK 1543 CP sản xuất chung, Cuối kỳ mình kết chuyển 03 tài khoản đó vào lại TK 154 không biết có đúng không nữa . Bạn nào có biết xin giúp mình với, mình cảm ơn nhiều !

  2. #2
    mrnguyendhien
    Khách vãng lai
    Việc bạn lập thêm 3 tài khoản con để tiện theo dõi từng loại chi phí mình nghĩ là không có gì sai .Nhưng bạn nói cuối kì kết chuyển 3 TK con đó vào Tk mẹ thì mình không đồng tình :Vì Tk154 có số dư là tổng của cả 3 Tk con kia chứ không thể nói là do kết chuyển cuối kì mà có được .Chúc bạn thành công !

  3. #3
    thanhhp
    Khách vãng lai
    Theo mình bạn nên chi tiết như thế này:
    1541: CP NVL trực tiếp ( 6211)
    1542: CP nhân công trực tiếp (622)
    1543: CP máy thi công(623)
    1544: CP sx chung(627)
    1545: CP sx kinh doanh do dang (154)
    sau đó cuối kỳ bạn kết chuyển hoặc phân bổ chi phí từ 1541,1542,1543,1544 sang 1545. Việc này cũng tương tự nhu k/c hoặc phân bổ tử 6211, 622, 623, 627 sang TK 154 theo như QĐ 15.
    Rổi sau đó k/c sang 155 để tính giá thành. Nếu có cpsx kd dở dang thì 1545 sẽ có số dư cuối kỳ.

  4. #4
    phongvan
    Khách vãng lai
    Mình cũng đồng ý với cách của Phongvan

  5. #5
    Genius
    Khách vãng lai
    Theo mình thì các tài khoản 1541, 1542,1543 là tài khoản con của tk 154, còn cuối kỳ thì có kết chuyển thì chuyển từ 154 sang 155 rồi sau đó tính giá vốn của thành phẩm kho bit như vậy được không nhỉ. còn 154 chưa chắc là phải có số dư cuối kỳ, nếu sản xuất thành thành phẩm hết thì sao

  6. #6
    ngocluyen12
    Khách vãng lai
    1541.1542.1543 dùng để tiện theo dõi chi tiết chi phí mà thôi, thường cuối quí k/c 154 sang 155 giá vốn thành phẩm. 154 dư hay không phụ thuộc vào spdd.

  7. #7
    HOANGNAM
    Khách vãng lai
    nhân nói về tập hợp chi phí và tính giá thành theo QĐ 48/ 2006/QĐ-BTC tớ có tài liệu này các bạn xem thế nàohttp://www.mediafire.com/?nzizyzdcgzm

  8. #8
    ravento
    Khách vãng lai
    pass đó là pass modify bạn vẫn xem đc mà, ấn vào read only ấy
    như vậy nè:
    [IMG][/IMG]

  9. #9
    vuha
    Khách vãng lai
    minh chi tiết vào tk154 để dẽ theo dõi cuối lỳ kc vao 632 giá vốn là ok rui chứ tại sao lại đưa vao 154 la sai đó

  10. #10
    ravento
    Khách vãng lai
    sao lại kết chuyển từ 154 sang 154, rắc rối thế.
    Bản thân Tk 154 đã là tổng của các 1541,1542... rồi. kết chuyển nữa thành ra nhân 2 số phát sinh TK 154 hả.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. xử lý tài khoản 154 như thế nào?
    By bic in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:08 AM
  2. công ty dịch vụ thì chi phí tiền lương có đưa vào tài khoản 154 không
    By VY87 in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 08:56 AM
  3. Có trường hợp nào định khoản Nợ TK 154 Có TK 131 không?
    By chaukhang in forum Phải thu phải trả
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 04:44 AM
  4. ĐỊnh Khoản như thế nào? Tài Khoản 154
    By hoa thiên vũ in forum Kế toán hàng tồn kho
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 10:59 PM
  5. Tài khoản 154 bị bỏ sót
    By hangsummer in forum Kế toán hàng tồn kho
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 10:52 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn