Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Results 1 to 9 of 9
  1. #1
    phanthuynguyen
    Khách vãng lai

    Hạch toán 622,627 khi không có doanh thu

    Trong những tháng công ty mình không có đơn hàng nhưng mình vẫn phải trả lương cho công nhân, vẫn phải trả các chi phí liên quan cho xưởng sản xuất. Vậy nếu trong tháng mình không có doanh thu thì mình ghi nhận những chi phí trên như thế nào ạ?
    - Không thể ghi nhận những khoản đó vào 642
    - Không thể ghi nhận vào giá vốn của những đơn hàng những tháng tiếp theo vì sẽ không phản ánh đúng giá thành của sản phẩm
    - Vậy ghi nhận vào giá vốn trong kỳ??? nhưng lại không có doanh thu thì có được không??? Có văn bản pháp luật nào hướng dẫn chỗ này không??
    Mình không biết xử lý sao cả. Mong mọi người giúp mình với ạ[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]
    Cám ơn nhiều lắm ạ

  2. #2
    ngoclan20687
    Khách vãng lai
    công ty bạn là công ty sản xuất đúng không
    nếu vây thì các chi phí 621,622,627 phải tính kết chuyển vào giá thành sản phẩm chứ. khi bán sản phẩm này thì các chi phí đó nằm trong giá vốn hàng bán (TK 632)
    tất nhiên đồng thời với bút toán ghi nhận chi phí này thì bạn phải có bút toán ghi nhận DT hàng bán
    mình không hiểu ý bạn lắm

  3. #3
    hanhlt415
    Khách vãng lai
    - Doanh nghiệp kinh doanh chưa có doanh thu, chỉ mới phát sinh chi phí, VD: 642 thì cuối kỳ:
    + Nếu chi phí cần phân bổ trong thời gian <= 12 tháng : K/c sang 142 ( hoặc hạch toán luôn khi bắt đầu phát sinh chi phí)
    + Nếu > 12 tháng: K/c sang 242
    + Nếu không đủ lý do để phân bổ về TK này thì kết chuyển 642 sang 911 và đăng ký chuyển lỗ sang năm sau

    Chắc công ty bạn thuộc trường hợp 1 rồi.
    Mình trả lời như vậy ko biết có giúp gì dc bạn ko.

  4. #4
    solomon2211
    Khách vãng lai
    Ý kiến của ngoclan20687 là phù hợp, bởi lẽ:
    1. Các tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất như 621, 622, 627 không liên quan đến bán hàng, chỉ liên quan đến thành phẩm và hàng tồn kho. Cho nên, số dư các tài khoản 621, 622, 627 sẽ được kết chuyển vào Bảng Tổng Kết Tài Sản nằm ở các tài khoản 154, 155.

    2. Khi phát sinh doanh thu, thường sẽ đi kèm Giá vốn hàng bán (đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại) tài khoản 632. Việc phát sinh doanh thu không liên quan đến các chi phí sản xuất mà liên quan đến hàng tồn kho.

    Như vậy, dù không có doanh thu hay có doanh thu, bạn vẫn phải kết chuyển 621, 622, 627 vào 154 hoặc 155.

  5. #5
    hiepnt1974
    Khách vãng lai
    Nguyên văn Hanhlt415:&quot;Doanh nghiệp kinh doanh chưa có doanh thu, chỉ mới phát sinh chi phí, VD: 642 thì cuối kỳ:
    + Nếu chi phí cần phân bổ trong thời gian <= 12 tháng : K/c sang 142 ( hoặc hạch toán luôn khi bắt đầu phát sinh chi phí)
    + Nếu > 12 tháng: K/c sang 242
    + Nếu không đủ lý do để phân bổ về TK này thì kết chuyển 642 sang 911 và đăng ký
    chuyển lỗ sang năm sau



    Minh nghĩ làm như bạn này là đúng hơn đấy lam nhu Solomon2211Ngoclan26087 nhỡ mà 1 năm vẫn chưa đi vào sản xuất được sản phẩm nào thì làm sao có sản phảm xuất bán mà hạch toán giá vốn cu treo mai o 632 àh ma Tk 632 thi ko bao giờ có số dư, với là nếu ko có hàng xuất bán thì Tk 632 sẽ ko xuất hiện trên bảng cân đối đâu bạn nên tìm hiểu kỹ nhé.
    Thân!

  6. #6
    sonheomap
    Khách vãng lai
    Mình đang học kế toán nên muốn hỏi mọi người một chút, mọi người giúp minh với nhé!Đó là khi xác đinh kết quả kinh doanh bị lỗ thì có tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  7. #7
    phankimnuong
    Khách vãng lai
    Đã lỗ rồi thì lấy tiền đâu mà nộp thuế TNDN hả bạn

  8. #8
    nhaicon
    Khách vãng lai
    sao em nghe các chị làm kế toán bảo nếu kinh doanh lỗ thì thuế
    vẫn thu 1% trên doanh thu mà?

  9. #9
    phankimnuong
    Khách vãng lai
    Có gì đâu mà ko hiểu hả bạn thì cũng như chi phí treo ở TK 142 chờ phân bổ đấy thôi nhưng TK 632 ko bao giờ có số dư thì làm sao mà treo đc.[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/dance2.gif[/IMG]


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Replies: 6
    Last Post: 07-30-2010, 11:16 AM
  2. Chi phí tiền lương của công ty xây lắp hạch toán vào 622 hay 627
    By bluerose in forum Kế toán hoạt động xây lắp
    Replies: 17
    Last Post: 07-28-2010, 09:19 PM
  3. TK 621, 622, 627 không có trong Qđ 48 phải không?
    By nguyen thi qui in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Replies: 2
    Last Post: 07-28-2010, 08:11 PM
  4. nếu chỉ có số phát sinh các tài khoản 621, 627 mà không có 622........
    By haiz in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
    Replies: 6
    Last Post: 07-28-2010, 09:08 AM
  5. tỷ lệ giữa các khoản chi phí 621,622,627 tại công ty sản xuất.
    By huongrua in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
    Replies: 1
    Last Post: 07-28-2010, 08:13 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts