Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 13
  1. #1
    nhung2104
    Khách vãng lai

    Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

    Xin cho hỏi trường hợp hàng về trước , sang tháng hóa đơn mới về sau như thế nào. Xin cảm ơn lắm lắm[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/1luvu.gif[/IMG]

  2. #2
    hoapt79
    Khách vãng lai
    Bạn hạch toán bình thường thôi
    Nợ TK 152
    Có TK 331

  3. #3
    buithuha
    Khách vãng lai
    To Nhung 2104: Trong trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau (cụ thể là tháng sau) bạn thực hiện như sau:
    - Đối chiếu số hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho.
    - Khi nhận được phiếu nhập kho, căn cứ vào PNK này ghi sổ theo giá tạm tính:
    Nợ 152 (153, 156)
    Có 111(112,331...)
    - Sang tháng sau, khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, tiến hành điểu chỉnh giá thực tế bằng cách:
    + cách 1: Xóa bút toán đã ghi theo giá tạm tính tháng trước, đồnh thời căn cứ vào hóa đơn, PNK ghi bình thường như trường hợp hàng và hóa đơn cùng về;
    + cách 2: Ghi chênh lệch giữa giá thực tế với giá tạm tính
    Nếu giá thực tế > giá tạm tính thì ghi bình thường
    Nếu giá thực tế < giá tạm tính thì ghi số âm.
    VD: Công ty X mua vật liệu A về dùng cho sản xuất, theo HĐ GTGT:
    Số lượng là 5.200 kg,
    giá mua chưa có VAT: 17.472.000 đ,
    thuế suất VAT: 10%,
    tổng giá thanh toán là: 19.219.200 đ.
    Công ty chưa trả tiền người bán, số vật liệu này đã về nhập kho đủ, nhưng cuối tháng chưa nhận nhận được hóa đơn. kế toán ghi sổ theo giá tạm tính là 3.000đ/kg
    Nợ 152: 15.600.000
    Có 331: 15.600.000
    Sang tháng sau, khi nhận được hóa đơn, kế toán ghi như sau:
    - cách 1:
    + bút toán 1: ghi âm bút toán đã ghi theo giá tạm tính
    Nợ 152: 15.600.000
    Có 331: 15.600.000
    + bút toán 2: căn cứ hóa đơn, định khoản bình thường
    Nợ 152: 17.472.000
    Nợ 133: 1.747.200
    Có 331: 19.219.000
    - cách 2: phản ánh số chênh lệch, ở đây là chênh lệch tăng
    Nợ 152: 1.872.000 (17.472.000 - 15.600.000) - Phần chênh lệch
    Nợ 133: 1.747.200 - phần thuế GTGT
    Có 331: 3.619.200 (1.872.000 + 1.747.200)

    Trường hợp biết được chính xác giá hàng hóa mua về, thì khi nhận được hóa đơn chỉ cần phải phản ánh số tiền thuế GTGT đầu vào, không cần phải điều chỉnh giá trị hàng hóa vì không phát sinh chênh lệch giữa giá tạm tính và giá thực tế.

  4. #4
    nhung2104
    Khách vãng lai
    Cán bộ chi cục hướng dẫn cho mình cách viết như sau
    Khi hang nhập kho ghi N 152/C331
    Sang tháng khi hóa đơn về ghi N331, N 1331/C1111

  5. #5
    hainam0606
    Khách vãng lai
    Tôi thấy là làm theo cách của Buithuha là đúng rồi. Chứ khi hóa đơn về mà đã trả tiền luôn thì mới ghi N331, N1331/C111. Còn có trường hợp chưa trả tiền chứ? Rồi số tiền trên hóa đơn khác với tiền lúc mình ghi N152/C331 thì phải điều chỉnh chứ?
    Tiện đây các bạn cho tôi hỏi một chút: Có phải khi hàng về kho rồi nhưng hóa đơn chưa về thì chưa được xuất lô hàng đó để sản xuất, bán có phải ko? Có quy định nào về việc đó ko?
    Ai biết trả lời giúp! Thanks

  6. #6
    nhung2104
    Khách vãng lai
    [IMG]http://**************/forum/images/smilies/mrstraetz.gif[/IMG]
    Ối giời ơi, nếu cứ ghi âm như mình cán bộ thuế kiểm tra thấy oải lắm, thôi kinh nghiệm , nhập kho cứ hỏi nó giá chính xác đỡ phải sửa.
    mà nhập rồi cứ xuất tự do, ko ngại gì

  7. #7
    levanton
    Khách vãng lai
    Thực tế mình nghĩ không nhất thiết phải hạch toán phức tạp như thế, bởi vì hạch toán 338 và 331 trên phần mềm là giống nhau (đều phải chi tiết đối tượng) nên có thể trực tiếp cho vào 331 và thực hiện các bút toán điều chỉnh sau.

  8. #8
    bmp
    Khách vãng lai
    Xin giúp đỡ, Hàng chưa về (chính xác là không có), hóa đơn mãi cũng không về (vì có mua đâu) nhưng vẫn xuất hóa đơn đầu ra do nhân viên nhớ lộn số đầu kỳ, hay vì cái gì cũng không biết, bây giờ không có hóa đơn đầu vào, biết tính sao đây.
    Tồn đầu kỳ 500, nhập 1000, nhưng xuất 2000 !!!!

  9. #9
    phongvan
    Khách vãng lai
    Bạn làm biên bản hủy cái hóa đơn đó đi!

  10. #10
    bmp
    Khách vãng lai
    Nếu hủy được thì còn nói làm chi nữa.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. TH lấy hóa đơn trước và thanh toán sau.????????
    By MinhHuy in forum Phải thu phải trả
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 02-10-2011, 09:50 PM
  2. Hạch toán hàng về trước hoá đơn về sau
    By WINWIN300706 in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 08:29 PM
  3. Hạch toán hàng về trước hoá đơn về sau
    By Troi oi in forum Kế toán hàng tồn kho
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 10:58 PM
  4. Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau
    By nhung2104 in forum Kế toán hàng tồn kho
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 10:08 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn