Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 11
  1. #1
    tthoa
    Khách vãng lai

    hạch toán khi chủ đầu tư tạm ứng theo tiến độ hoàn thành công trình.

    Công ty mình là cty Tư vấn xây dựng + thi công, hạch toán theo QD 48. Bên chủ đầu tư thường tạm ứng hợp đồng theo tiến độ hoàn thành của công trình. mình muốn hỏi khi chủ đầu tư tạm ứng theo tiến độ hoàn thành của công trình thì mình hạch toán như thế nào ?

  2. #2
    MTTM
    Khách vãng lai
    N:111,112
    c131

  3. #3
    MTTM
    Khách vãng lai
    Nếu xuất hoá đơn cho mỗi lần tạm ứng, treo ở TK 3387 doanh thu chưa thực hiện

  4. #4
    dunglamquoc
    Khách vãng lai
    E xin chào các anh chị! Xin nhờ anh chị chỉ giúp em tình huống sau: Cty em có một hợp đồng xây dựng, trên HĐ có ghi:
    - Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo tiến độ thực hiện công việc;
    + Thanh toán lần 1: 25% giá trị hợp đồng khi HĐ được ký.
    + Thanh toán lần 2: 25% giá trị HĐ khi thi công được 50% khối lượng công việc.
    + Thanh toán lần 3: 25% giá trị HĐ khi thi công được 75% khối lượng công việc.
    + Thanh toán lần 4: thanh toán hết khi bàn giao tài liệu hoàn công.
    Hợp đồng ký ngày16/06/2009,thời gian thực hiện HĐ ngay sau khi HĐ được ký, kết thúc theo tiến độ Chủ đầu tư và bên A yêu cầu.
    Với những nội dung như vậy thì em phải hạch toán doanh thu và chi phí như thế nào ạ? Anh chị làm ơn chỉ giúp để em có thể làm kịp tờ khai thuế TNDN tạm tính cho quý này. Em mới đi làm nên không có kinh nghiệm gì. Xin cảm ơn anh chị!

  5. #5
    adam_tran
    Khách vãng lai
    Theo như bạn viết mình chưa hiểu:
    1.Bạn đã thu tạm ứng từng lần theo đúng hợp đồng ghi chưa?
    2.Có xuất hoá đơn theo từng lần thu tạm ứng
    Bạn ghi chung chung mình không trả lời cụ thể được

  6. #6
    Thuy Nhat
    Khách vãng lai
    mình là thành viên lấu lắm rồi, nhưng mình không có thời gian dể post lên diễn đàn được
    Mình củng có câu hỏi như tthoa, Cty mình củng là công tylắp đặt thiết bị viễn thông, trong hợp đồng điều khoản là :
    + tạm ứng 30% giá trị hợp đồng ( đều phải xuất hoá đơn, mỗi lần tạm ứng đều xuất hoá đơn do yêu cầu KH) thì minh có hạch toán doanh thu 511 không ? hay hạch toán nợ 131/3387,333, khi công trình kết thúc mới hạch toán doanh thu để tính TNDN, nếu xuất tạm ứng năm 2009 sang năm 2010 mới nghiệm thu thì sao, tiền tạm ứng đó có xác định TNDN? Mình thắc mắc lắm
    mình củng mới vào làm cty xây dựng nên còn rất bối rối
    sắp cuối năm rùi
    Mình mong nhận được sự góp ý của các bác trên diễn đàn

  7. #7
    duong lien
    Khách vãng lai
    Chào tất cả các anh chí
    Em cũng có chung câu hỏi như bạn sàngbd mong nhận được sự góp ý của các anh chị có kinh nghiệm.

  8. #8
    sangfbd
    Khách vãng lai
    Hi.
    MInh cung co cau hoi y chang nhu vay,
    Cty minh xd
    khi lam hop dong cung tam ung theo hd
    nhu co xuat hoa don
    theo cac ban thi nen lam the nao
    Voi lai cho minh hoi,khi ben doi tac ck tt tien theo hd
    nhu co ghi phi nguoi thu huong chiu
    nhu vay ng ta tra ko khop voi hoa don luc xuat ra
    vay hach toan sao day?
    mong cac ban giup do
    thanks

  9. #9
    Giangbs
    Khách vãng lai
    Cũng trong đề tài tạm ứng, bạn nào giúp mình hạch toán nghiệp vụ này nữa. Công ty mình theo hợp đồng làm tổng GTSL là 1.5 tỷ nhưng do một vài nguyên nhân mà khi xuất hóa đơn theo tiến độ lần 1 là 200 triệu chưa bao gồm thuế vat thì công ty mình dừng hợp đồng thi công được sự chấp nhận của nhà thầu chính. Vậy hạch toán khoản tiền này như thế nào ( công ty mình làm theo quyết định 48). Cảm ơn các bạn nhiều

  10. #10
    chuyengiaketoan
    Khách vãng lai
    Các bạn có câu hỏi tương tự nhau. Tôi xin trả lời như sau:
    - Nếu hợp đồng ghi thanh toán theo tiến độ kế hoạch thì hạch toán vào TK 337.( Đặc điểm của HĐ loại này là chỉ cần căn cứ vào việc nhà thầu tự lập KL công việc hoàn thành trong kỳ mà không cần xác nhận của khách hàng và k cần xuất hóa đơn) thì hạch toán như sau: N337/C511. Khi xuất HĐ ghi: N131/C337,C333. Khi thu tiền ghi: N111,112/C131.
    - Nếu HĐ là thanh toán theo KL nghiệm thu CV hoàn thành (Đây là loại HĐ mà hầu hết các bạn hỏi ở trên) thì áp dụng hạch toán vào bên có TK131 khi ứng trước và ghi nhận doanh thu khi các bạn xuất hóa đơn.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. BC LCTT khi nào lập theo PP trực tiếp, khi nào theo PP gián tiếp
    By ketoanweb84 in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 07:46 PM
  2. Xuất hoá đơn khi nhận tiền theo tiến độ có sai?
    By adam_tran in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:47 AM
  3. Cách hạch toán khi hoá đơn của người bán cao hơn số tiền thực trả?
    By phangiabao in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:43 AM
  4. Ghi số tiền trên hoá đơn như thế náo khi có chiết khấu thanh toán
    By Le Hoai Phong in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:39 AM
  5. Hạch toán tiền cước V/C bị trừ khi gây hư hỏng hàng hoá
    By GioLaocattrang in forum Phải thu phải trả
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 04:31 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn