Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 4 của 4
  1. #1
    bodoikt
    Khách vãng lai

    Hạch toán tăng TSCĐ của XDCB tự làm

    [IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]Theo phần 7, Điểm b của thông tư số 30/2008/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn xuất hoá đơn hướng dẫn viết hoá đơn GTGT đầu ra đối với sản phẩm xuất dùng nội bộ. Thì sản phẩm xuất dùng nội bộ XDCB tự làm các đơn vị phải phát hành HĐ GTGT và trên HĐ ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như HĐ xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
    Với doanh thu XDCB tự làm thì phần thuế GTGT đầu ra hạch toán như thế nào? Có tính vào chi phí trong kỳ không? Giúp tôi với! Xin cám ơn!

  2. #2
    Hien
    Khách vãng lai
    Khi DN bạn là doanh nghiệp xây lắp tự đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ thì hạch toán qua TK 241, khi hoàn thành kết chuyển N211/C241.

    Nếu ban đầu bạn thực hiện xây dựng với mục đích để bán, hạch toán vào TK 154 thì khi chuyển để sử dụng cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT tính theo PP khấu trừ mới cần phát hành hoá đơn, gạch bỏ dòng thuế GTGT và hạch toán:

    a. N632/C154.
    b. N211/C512.

  3. #3
    bodoikt
    Khách vãng lai
    Cảm ơn bạn! Theo thông tư mới số 30/2008/TT-BTC thì khi xuất hoá đơn doanh thu nội bộ thì phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tình thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng. (Trước khi có TT30 thì gạch bỏ dòng thuế suất và tiền thuế GTGT).
    - Như vậy khi xuất HĐ của các sản phẩm xuất dùng nội bộ cho SXKD ghi:
    Nợ TK632, 627, 641,642
    Có TK512
    Có TK3331
    - Trước đây khi hạch toán doanh thu nội bộ của XDCB tự làm có xuất HĐ GTGT mình ghi:
    a, Nợ TK632
    Có TK241
    b, Nợ TK211
    Có TK512
    * Nhưng theo TT30 thì khi xuất HĐ GTGT có thuế GTGT đầu ra thì hạch toán phần thuế GTGT đầu ra như thế nào?

  4. #4
    Hien
    Khách vãng lai
    Các bạn ơi! giúp mình với đang cần gấp vì sắp làm báo cáo tài chính 2008 rồi. Công ty mình hoạt động xây dựng cơ bản vừa rồi có xây một nhà kho để làm xưởng và cho đơn vị khác thuê kho. Năm 2007 chi phí dở dang của công trình này bạn kế toán trước treo ở tk 154. Năm nay công ty đầu tư tiếp chi phí cho công trình này gồm vật liệu và nhân công. Vậy có phải mình hạch toán
    Nợ 621
    Có TK 111, 152
    Nợ tk 622
    Có 3341
    Sau đó kết chuyển vào tk 241
    Nợ TK 241
    Có tk 621
    Có tk 622


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Hạch toán tăng TSCĐ
    By Ha0667 in forum CĐKT hành chính sự nghiệp
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 10:59 PM
  2. hạch toán tăng TSCĐ
    By thoai nguyen in forum Kế toán tài sản cố định
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 01:36 AM
  3. hạch toán TSCĐ, XDCB ko chứng từ????
    By pphong in forum Kế toán tài sản cố định
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 01:01 AM
  4. hạch toán tăng TSCĐ như thế nào?
    By autumnleaves in forum Kế toán tài sản cố định
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 12:26 AM
  5. Hạch toán TSCĐ tự đầu tư XDCB
    By tuy in forum Kế toán tài sản cố định
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 11:34 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn