Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 10 của 10
  1. #1
    trinhthily
    Khách vãng lai

    Hach toán chênh lệch tỷ giá cuối năm tài chính

    Trong năm 2008 em co phát sinh nghiệp vụ mua bán,vậy cty em còn phải thu của KH và cũng còn nợ KH bằng tiền USD,tuy nhiên để đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối năm tài chính em hạch toán như thế nào,
    Cộng dồn các khoản phát sinh Nợ và Có USD sau đó * với tỷ giá tại ngày 31/12/2008
    Nếu lãi HT
    Nợ 413/Có 515
    Nếu lỗ
    Nợ 635/Có 413
    chỉ có 2 búttoán này thôi phải không
    EM cảm ơn nhiều[IMG]http://www.**************/forum/../forum/images/smilies/lily.gif[/IMG]

  2. #2
    uocmoketoantruo
    Khách vãng lai
    Việc đánh giá lại chênh lệch tỉ giá của tài khoản nào thì làm trực tiếp trên tài khoản ấy chứ sao lại cồng dồn nợ và có?
    Còn riêng các tài khoản nào có số dư cuối kỳ thì bạn phải làm điều chỉnh tăng hay giảm do tỉ giá.
    Và ghi đơn theo dõi số liệu phát sinh ngoại tệ trong tài khoản 007.
    Vài ý góp cùng bạn

  3. #3
    trinhthily
    Khách vãng lai
    Em hiều là ghi đơn trên TK 007 rồi,nhưng ý em là ,em lấy ví dụ cụ thể nhé
    VD ngày 1/1/08 mua NL 15000USD..........các ngày ttiếp theo cộng dồn số phải trả cuối năm là 20.000 ,vậy 20.000USD này tương đương 340.000.000đVN(VD thôi nhé)
    Cuối năm em đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm ngày 31/12/2008 là 17460
    như vậy 20.000*17460=349.200.000đvn-340.000.000=9200.000
    Không phải là cuối năm em chênh lệch tỷ giá lỗ àh
    Nợ 635/413/9200.000
    Góp ý thêm cho mình nhé ,cảm ơn,lần đầu mình theo dõi cái này nên không hiều nhiều mong mọi người giúp đỡ nhiệt tình

  4. #4
    Hoathico
    Khách vãng lai
    Còn phải xem bạn áp dụng tỷ giá nào để ghi sổ kế toán. Tỷ giá hạch toán hay tỷ giá thực tế để ghi sổ, vì 2 cách này hạch toán xử lý chênh lệch khác nhau.

  5. #5
    trinhthily
    Khách vãng lai
    vui lòng hạch toán cả 2 cách cho em hiểu thêm được ko?Cảm ơn nhiều

  6. #6
    Hoathico
    Khách vãng lai
    Nếu bạn dùng ty giá thực tế để ghi sổ. Mỗi khi phát sinh nghiệp vụ lãi lỗ bạn hạch toán vào TK 515, 635. Nhưng cuối kỳ bạn phải điều chỉnh theo tỷ giá tại thời điểm cuối kỳ. Chẳng hạn như cuối kỳ tỷ giá tại thời điểm đó là 16.050đ. Bạn phải căn cứ vào số dư cuối kỳ của TK 1112, 1122,131, 331, 007 (các Tk phát sinh có ngoại tệ ) để đáng giá lại số dư theo tỷ giá cuối kỳ 16.050đ, lãi lỗ cho vào 413 sau đó mới đưa vào 515 or 635 đối với trường hợp bình thường, còn treo ở TK 413 trong trường hợp nhận thầu chưa bàn giao công trình XDCB.
    VD: Dư cuối kỳ Nợ - TK 1112: 160.000 ( 10USD)
    Cuối kỳ đánh giá lại: 10 x 16.050 = 160500
    Ghi : Nợ TK 1112: 500/ Có TK 413: 500
    Dư cuối kỳ của TK 1122: 11.270.000 ( 700USD )
    Cuối kỳ đánh giá lại: 700 x 16.050 = 11.235.000
    Ghi: Nợ TK 413: 35.000/ Có TK 1122: 35.000
    Cuối kỳ xác định được lãi lỗ ngoại tệ bằng cách sử dụng số dư TK 413
    Khi xuất ngoại tệ bằng tỷ giá này bạn nhớ phải xuất theo các phương pháp xuất đã biết: nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, phưong pháp bình quân.
    Nếu bạn dùng tỷ giá hạch toán khi xuất ko cần phải sử dụng phương pháp xuất ngoại tệ như trên, còn cách điều chỉnh như đối với sử dùng tỷ giá thực tế.
    Chúc bạn thành công

  7. #7
    trinhthily
    Khách vãng lai
    Em muốn hỏi thêm,khi đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm TC phản ánh trên TK 413 vậy sang đầu năm sau KH thanh toán hay cty thanh toán cho KH thì phần chênh lệch tiếp theo mình phản ánh như thế nào?
    Giá sử em có 1 khảon thu ngày 30/12/08 là 10.000USD*17000
    Ngày 31/12/2008 đánh giá CLTG cuối năm là 17460
    Khoản chênh lệch này đã được đánh giá lại là giá 17460
    Như vậy
    vậy tháng 1/2009 KH thanh toán giá 17480
    Nếu lãi tiếp tục HT trên 515/635
    Xin cảm ơn

  8. #8
    HOANGNAM
    Khách vãng lai
    Cảm ơn mọi người nhiều nha,em mạo muội hỏi thêm vấn đề này lần nữa nha,em có thể làm đơn giản hơn theo cách .
    Em theo tỷ giá thực tế gghi sổ kế toán
    Giả sử ngày 10/1/2009 em xuất bán TP trị gía 10.000*17000=170.000.000
    NHưng đến 15/2/2008 KH thanhtoán 10.000*17500=175.000.000
    Em có thể HT ngay trên 635/515 tại thời điểm đó
    Tuy nhiên em ko đánh giá chênh lệch ngay cuôi kỳ đó mà em để cuối năm đánh giá 1 lần được ko? Cuối năm TK 131, 1122.331.. em có thể đánh giá chênh lệch vào thời điểm cuối năm TC cho từng lần PS
    VD em có khoản 131 ngày 20/10/2008 là 5000USD*16000
    đến 31/12/2008 em đánh giá lại 5000*17460
    Em HT cho từng ngiệp vụ PS
    Nơ 131/413 or No 413/131
    tương tụ như các PS khác
    sau đó em kết chuyển 515/635
    Một lần nữa xin cảm ơn

  9. #9
    trinhthily
    Khách vãng lai
    " Giả sử ngày 10/1/2009 em xuất bán TP trị gía 10.000*17000=170.000.000
    NHưng đến 15/2/2008 KH thanhtoán 10.000*17500=175.000.000
    Em có thể HT ngay trên 635/515 tại thời điểm đó "- Được chứ bạn
    Nợ TK 111: 175.000.000
    Có TK 131: 170.000.000
    Có TK 515: 5.000.000
    Để cuối năm điều chỉnh 1 lần cũng được mà, nhưng cẩn thận ko bị nhầm lẫn.

  10. #10
    Haiausfc
    Khách vãng lai
    Hạch toán điều chỉnh số dư tk131 ngoại tệ cuối kỳ như thế nào?
    ví dụ: số dư có đầu kỳ TK131 khách hàng A là 1.000 $, tỷ giá 17.800
    Trong kỳ PS nghiệp vụ bán hàng trị giá 3.300$, , tỷ giá 17.800 kế toán đk
    Nợ 131-A: 58.740.000
    Có 511: 53.400.000
    có 3331: 5.340.000

    sau đó cty A chấp nhận thanh toán sau khi bù trừ tiền đã ứng trước, tỷ giá 17.900
    nợ 1122: 2.300 x 17.900 = 41.170.000
    có 131 (58740000-17800000)= 40.940.000
    có 515: 230.000

    cuối kỳ đ/chỉnh TK131 theo tỷ giá 18.000đ/USD
    SDCK = (-1000$+3.300$) x (18.000-17.900)=230.000
    ĐK: Nợ 131: 230.000
    có 4131: 230.000
    Hạch toán và đk như vậy có đúng không ? Xin các huynh chỉ giúp, cảm ơn!


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Quyết toán thuế TNCN cả năm hay chỉ 6 tháng cuối năm
    By HoacomayBBC in forum Thuế Thu nhập cá nhân
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 02:34 PM
  2. quyết toán tài chính cuối năm
    By nhocchinsu in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 08:24 PM
  3. Báo cáo tài chính kế toán cuối năm 2008
    By nghuy in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 08:22 PM
  4. Hạch toán chênh lệch tỷ giá cuối năm tài chính
    By tranthuyduongvt in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 02:54 PM
  5. Hach toán cuối năm
    By 031179 in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 07:08 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn