Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 5 của 5
  1. #1
    Sono
    Khách vãng lai

    Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ và tiền mặt

    Cty em đang xây dựng, chỉ có 1 mình em theo dõi TGNH (VND, USD) và TM trên phần mềm kế toán.Vậy:
    - 1.TH rút TGNH KEB (USD) nhập quỹ em ko theo dõi trên Phiếu thu mà lấy số liệu từ chứng từ ngân hàng thì có sao ko? bởi nếu em theo dõi trên PT tiền mặt VND lên báo cáo sẽ bị sai vì tiền rút từ NH là USD cơ mà.
    - 2. Khi công ty em làm hợp đồng với công ty A (số tiền ghi trên Hđồng là VND, trả chậm theo hình thức 30%-40%-30%)
    - nhưng khi thanh toán lần 1 sếp em rút tiền GNH USD đúng = 30%*tổng trị giá HĐ), khi hóa đơn về phản ánh số tiền trên là VNĐ (tất nhiên là thế rồi).vậy em se phải hạch toán thế nào đây.
    - 3. Làm hợp đồng với công ty B, trả dần bằng USD , lấy tỷ giá tại thời điểm thanh toán, vậy em có phải tính chênh lệch tỷ giá hối đoái ko?(theo em thì ko bởi nó có bị lỗ gì đâu, tại thời điểm ký HĐ sao có thể ghi sổ công nợ TK331 được)
    - 4.Theo dõi TGNH USD em phải theo dõi chệnh lệch tỷ giá hối đoái ntn, phương pháp ra sao?Các bác chỉ júp em với, hiện giờ em chỉ theo dõi chênh lệch tỷ giá trên nghiệp vụ chi lương(khi tính lương lấy tỷ giá chung là 16,000 mà).
    - Hôm nọ đọc lại sách KT em mới jật mình vì thấy trong sách ghi cả phương pháp Fifo và Lifo đối với tiền ngoai tệ.
    Tiện đây cho em hỏi luôn nhé, chi phí thuê phòng may mẫu, mua vật liệ (vải, khoá), mua công cụ dụng cụ xuất trực tiếp cho phòng may mấu, em phải cho vào TK nào?công ty em vẫn chưa có phân xưởng SX hay kho gì cả, SP SX ra và xuất đi chỉ xuất theo số lượng chứ ko có giá thành(xuất nội bộ cho công ty mẹ mà) em phải hạch toán ra sao đây. Hichic. Mà em mới ra trường, đôi khi còn phải hạch toán cả tiền mua cát cho xây dựng, mua gỗ về tự chế bàn ghế.
    - Sắp phải lên số dư đầu kỳ, làm báo cáo đệ trình cho sếp rồi, em hoang mang wá
    - Em cảm ơn các bác nhìu nhìu
    [IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/boldred.gif[/IMG]

  2. #2
    Song Huong
    Khách vãng lai
    Chào bạn Sono, mình thấy chị SongHuong giải thích như vậy là quá rỏ ràng rồi còn gì. Chị vừa trích câu hỏi của bạn vừa trả lời chứ có phải chép nguyên bảng câu hỏi của bạn đâu, chắc bạn đọc nhanh quá nên không thấy, bạn chịu khó đọc từ từ nha chúc bạn làm việc tốt.

    Chị SongHuong oi cho em hỏi tí nha, có phải mua bán ngoại tệ khi có chênh lệch thì mình hạch toán vào TK 635 nếu lổ và TK511 nếu lãi đúng không chị?
    Vậy trường hợp cty em chuyển nhượng USD cho ngân hàng tức từ 1122 sang 1121 thì mình có phải coi đó mua bán ngoại tệ không chị ?
    Và tài khoản 007 mình theo dõi ntn ? Em làm vậy chị coi được không nha:
    - Khách hàng tạm ứng tiền hàng : N1122/C131 : 500USD x15.000đ
    N007 : 500USD
    - Chuyển nhượng USD cho ngân hàng : N1121/C1122 : 300 USD x15.500đ
    C007 : 300 USD
    - Cuối tháng sau khi cộng trừ thì N007 : 200USD
    Chị xem giúp em với coi em làm đúng hay sai và sửa giúp em nha, em cám ơn chị nhiều.
    Chị ơi, TK 007 đâu có chứng từ phải không chị mình chỉ căn cứ vào sổ phụ, giấy báo có/ nợ của ngoại tệ mà NH gửi thôi chi nhỉ?

  3. #3
    sinchikiu
    Khách vãng lai
    Chị Song Huong ơi, em hiểu rồi nhưng chị quên hướng dẫn em cách sử dụng TK 007, em hổng biết theo dõi như thế nào, chị giúp em cái này nữa nha. . . cám ơn chị nhiều.
    À mà chị Song Huong oi, nếu cuối mỗi tháng em điều làm bút toán điều chỉnh ngoại tệ thì số chênh lệch ấy em cũng bỏ vào TK413 hả chị, và từ 413 em chuyển sang 635 nếu lổ và 511 nếu lãi chị nhỉ ?
    Giúp em chị nhé cám ơn chị nhiều nhiều!!!!!

  4. #4
    Song Huong
    Khách vãng lai
    nhận được thư của chị SongHuong em vui lắm, cám ơn chị nhiều nghen, bây giờ em hiểu hết rồi.
    Chúc chị luôn vui khoẻ.

  5. #5
    sinchikiu
    Khách vãng lai
    Em cũng có một câu muốn hỏi các bác nhé.
    TK của cty em cũng là ngoại tệ. Khi rút tiền bằng ngoại tệ về quỹ em thấy có khoản là Phí ngân hàng ở phần hạch toán của ngân hàng. Vậy phí đó em phải hạch toán thế nào ạ. Cty em đang sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ, vậy khoản phí này em đưa vào cùng bảng tổng hợp chứng từ với Phí chuyển khoản hay là phải lập riêng. Các bác chỉ cho em với nhé. Em cám ơn nhiều


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Một số thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ kế toán ngân hàng
    By s_flower in forum CĐKT các tổ chức tín dụng
    Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 11:58 PM
  2. hạch toán nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu
    By bolide0285 in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 02:00 PM
  3. Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu
    By mailien187 in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 01:59 PM
  4. Nghiệp vụ kế toán liên quan đến thanh toán Usance
    By HONG NI in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 01:17 PM
  5. Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ
    By damthecong in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 12:20 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn