Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 3 của 3
  1. #1
    nhuoclam
    Khách vãng lai

    Hạch toán nghiệp vụ thanh toán đối với hoạt động gia công

    Công ty mình là cty 100% vốn nước ngoài thuộc về gia công .Mình có hợp đồng 4 bên(BênA :cty H, bên B:cty S) .2 cty này ở nước ngoài. Cty N là đại diện gia công của bên A, cty mình (R) là đại diện gia công của BÊN B ở Việt Nam..Có nghĩa là:B sẽ mua hàng của A nhưng đầu tiên A nhập nguyên liệu cho N , N gia công rồi chuyển tiếp cho cty mình gia công (N xuất HD GTGT cho cty mình ) tiền gia công của cty N thu bên A, rồi cty minh chuyển tiếp đến khách hàng khác, cty mình thu tiền gia công của B.
    Trong hợp đồng có nói về tiền hàng: Bên B trả cho bên A số tiền hàng đã chỉ định, N & R không liên quan đến việc thanh toán này
    Nhưng bây giờ bên B bảo cty mình trả tiền cho N (thay cho B phải trả A )(theo mình nghĩ đây là hình thức trả hộ cho B ),nhưng cty mình và N ko liên quan đến việc thu chi tiền, hơn nữa cty N cũng không chịu nhận tiền bên mình, vì như thế sẽ sai tính chất hợp đồng.

    Vậy cho mình hỏi thực sự mình có được trả hộ cho B không? Ai biết xin chỉ giúp mình.

    cty mình trả hộ cho B, còn cty N thu hộ cho A, vậy có hợp lí không? Mình đã có nói với xếp là không được nhưng có lẻ yếu hơi nên không nói lại xếp mình hehe he...

  2. #2
    AC3K
    Khách vãng lai
    Bạn nói đúng rồi đấy. A và C không có quan hệ về thanh toán nhưng bây giờ D lại chỉ định cho C trả tiền cho A theo bằng số tiền trên Hóa đơn của A đã xuất ra cho C.Mình cũng không hiểu tại sao bên nước ngoài lại làm kiểu như vậy. bên mình đã trả tiền cho bên kia rồi, và nghiệp vụ phát sinh này mình đưa vào khoản C CHI HO cho D, không biết như vậy có đúng không?

  3. #3
    nhuoclam
    Khách vãng lai
    Cho mình hỏi chổ này chút xíu. DN mình (bên A)cũng thuê ngoài (bên B)gia công. Tiền gia công này được tính vào trong hàng hóa mà bên B xuất bán. Tức là họ bán hàng hóa với giá 5.000 cộng tiền gia công 1000 là 6000. Bên A chỉ gửi bao bì, nhãn mác đến cho bên A đóng gói thôi. Tiền đóng gói này được tính là tiền gia công. Như vậy nội dung hợp đồng sẽ giải quyết như thế nào ? Có phải mỗi lần đem bao bì đến nơi bán hàng để gia công là làm một cái hợp đồng rồi thanh toán trong lần đó hay là thế nào? KHi hạch toán , mình làm thế này các bạn xem có đúng ko nhé:
    Nợ 156, Nợ 153/ Có 111
    Khi đem bao bì đến nơi bán hàng để đóng gói ghi :
    Nợ 154/ Có 156, Có 153(bao bì),
    Khi gia công xong ghi:
    Nợ 155/ Có 154, Có 111
    Nhưng ở DN mình có khai trong giấy ĐKKD là SX hàng. Nhưng thực chất là không có SX, mà chỉ mua hàng rồi nhờ người ta gia công luôn. Mình làm theo cách trên đúng ko?


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Cách hạch toán nghiệp vụ bao thanh toán
    By phuonganh4907 in forum CĐKT các tổ chức tín dụng
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 01:00 AM
  2. Nghiệp vụ kế toán thanh toán + báo cáo chi phí của vpdd.
    By scoobe in forum CĐKT các tổ chức tín dụng
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 12:56 AM
  3. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu có thanh toán bằng ngoại tệ
    By tuyetnhung9372 in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 04:46 PM
  4. Nghiệp vụ kế toán liên quan đến thanh toán Usance
    By HONG NI in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 01:17 PM
  5. hạch toán nghiệp vụ thanh toán bằng thẻ VISA
    By sgs in forum Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 08:24 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn