Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 12
  1. #1
    Tu_Hamy
    Khách vãng lai

    Định khoản ứng trước tiền cho khách hàng

    Anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với nhé
    Cty hợp đồng mua máy vi tính Tháng 05 với tổng số tiền 57tr,Thang 5 thanh toán trước 50% số tiền khi bên B lắp đặt và bàn giao máy tính,đến Tháng 06 Cty mình mới trả 50% còn lại và thanh lý hợp đồng (với tổng số tiền đã hợp đồng là 57tr).Bên B xuất hoá 04 hoá đơn, Hoá đơn 17.100.000, 17.100.000 cùng ngày, hoá đơn 17.100.000, hoá đơn 5.700.000.Không có chi phí lắp đặt, vì bên em là lĩnh vực đào tạo tin học nên mấy giáo viên tự lắp đặt.Như vậy em ghi nhận TSCĐ như thê nào các Anh Chị và bắt đầu trích khấu hao khi nào? ANh chị trả lời giúp em với

  2. #2
    Kế Toán Già Gân
    Khách vãng lai
    Từng bước nhe :

    1.- Tháng 05 - Ứng trước 50% trị giá hợp đồng cho nhà cung cấp :

    Nợ 331 - Có 1121 : (57 triệu*50%) 28.500.000 đồng

    2.- Bên B giao hàng : (hạch toán số tiền tương ứng với số lần hóa đơn nhận được của nhà cung cấp). Tổng số là 57 triệu {17.100.000+17.100.000+17.100.000+5.700.000}
    Trong đó, Phần VAT chắc là 50%*10% thì phải (5%)
    Nợ 2114 : Thiết bị, dụng cụ quản lý
    Nợ 1332 :
    Có 331
    3.- Khi thanh lý và nghiệm thu các thiết bị do nhà cung cấp bàn giao. Căn cứ biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chuyển tiếp 50% giá trị hợp đồng còn lại :

    Nợ 331 - Có 1121 : (57 triệu*50%) 28.500.000 đồng

    4.- Khấu hao thực hiện theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

  3. #3
    Tu_Hamy
    Khách vãng lai
    Nếu mỗi máy tính dưới 10tr thì ghi N242 để phân bổ dần vào chi phí.

  4. #4
    NTAC
    Khách vãng lai
    Hôm qua, tôi định viết tiếp các phần này.
    Tôi hiểu vấn đề của bạn nêu. Để kết hợp các tài sản của 4 hóa đơn đó lại hoặc các giá trị nhỏ 1 trong 4 hóa đơn đó thì hạch toán ra sau.
    Bạn phải nắm được các yếu tố nào cấu thành của TSCĐ cho 1 trong 4 hóa đơn đó. Cái này bạn sát hơn tôi vì tôi không hiểu hết nội dung mặt hàng của 1 trong 4 hóa đơn. Không nhẻ USB,... đưa vào TSCĐ

    Bạn tham khảo thêm cách hạch toán qua tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ cùng chi phí chờ phân bổ. Tôi đi công tác 1 chút về trao đổi sau.

    Thân

  5. #5
    Kế Toán Già Gân
    Khách vãng lai
    anh ke toan gia gan ah!
    Em đó nói giá trị mỗi máy tính đó có 5,7tr/01 chiếc mà
    nên cho vào TK 242 anh ah, vì nó chưa đủ ĐK để chở thành 01 TSCĐ được!
    anh nên xem lại và mách cho em nó nhé!

  6. #6
    hathanh8105
    Khách vãng lai
    Tiếp theo bài 2 đây :

    1.- Tháng 05 - Ứng trước 50% trị giá hợp đồng cho nhà cung cấp :

    Nợ 331 - Có 1121 : (57 triệu*50%) 28.500.000 đồng

    2.- Bên B giao hàng : (hạch toán số tiền tương ứng với số lần hóa đơn nhận được của nhà cung cấp). Tổng số là 57 triệu {17.100.000+17.100.000+17.100.000+5.700.000}
    Trong đó, Phần VAT chắc là 50%*10% thì phải (5%)
    Nợ 2411 - Mua sắm TSCĐ
    Nợ 1332 :
    Có 331


    3.- Khi thanh lý và nghiệm thu các thiết bị do nhà cung cấp bàn giao. Căn cứ biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chuyển tiếp 50% giá trị hợp đồng còn lại :

    Nợ 331 - Có 1121 : (57 triệu*50%) 28.500.000 đồng

    4.- Tổng hợp 4 hóa đơn đó, để quyết cái nào đưa vào TSCĐ - cái nào đưa vào công cụ dụng cụ, hạch toán như sau :

    Nợ 2114 : Thiết bị, dụng cụ quản lý (Giá trị >=10triệu) - Xác định các mặt hàng cùng giá trị trong 4 hóa đơn đó để hạch toán và lập thẻ TSCĐ
    Nợ 6273, Nợ 6413, Nợ 6423 : Các giá trị không cần phân bổ,
    Nợ 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn (cần phân bổ 1 năm),
    hoặc Nợ 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Chỉ hạch toán vào Tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến sản xuất, kinh doanh trên một năm tài chính- Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí SXKD từng niên độ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý)
    Có 2411 - Mua sắm TSCĐ


    5.- Khấu hao thực hiện theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

    Ghi chú : Hãy phát huy và vận dụng tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ sẽ có nhiều ưu điểm. Tập hợp đầy đủ các chứng từ, biên bản để quyết định cái nào chuyển thành TSCD, phân bổ dài hạn,...Tránh xử lý bút toán trùng. (Theo bút toán số 2 và số 4 đã trình bày)

    Xin được minh họa các bút toán trình bày trên bằng sơ đồ chữ T



    Chúc vui
    Thân

  7. #7
    Tu_Hamy
    Khách vãng lai
    Cả nhà ơi giúp em với!
    Công ty em có hợp đồng nhập khẩu, điều kiện thanh toán TT, giờ bên kia nó hủy hợp đồng rồi, không chịu trả tiền luôn, giờ em phải định khoản nghiệp vụ này như thế nào đây, tiền mất tật mang, híc

  8. #8
    Kế Toán Già Gân
    Khách vãng lai
    Em phải nói rõ hơn được ko?công ty em nhập khẩu hay xuất khẩu cho bên mua,em nhập khẩu theo phương pháp nào,FOB hay ........

  9. #9
    Tu_Hamy
    Khách vãng lai
    To : An Phan
    Phần chuyển thanh toán trước đây, bạn hạch toán bình thương.
    Vì nguyên nhân nào đó, nhà cung cấp không triển khai thực hiện hợp đồng. Bạn tất toán tài khoản công nợ đó và chuyển vào lỗ sau thuế.

  10. #10
    Tu_Hamy
    Khách vãng lai
    theo toi ban nen cho vao cong cu dung cu
    va ban cho vao 242 sau do phan bo tu tu.
    ban xem thoi gian duoc phep phan bo cua no roi tinh ra mot thang can phan bo bao nhieu cho hop ly


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Hoá đơn cho khoản tiền chi hỗ trợ khách hàng
    By Nguyen Ly Pha in forum Hóa đơn chứng từ
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 07:19 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 03:52 PM
  3. Khách hàng chuyển khoản và cty phải trả lại tiền KH trả trước bằng TM
    By julianhuang in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 02:39 PM
  4. Định khoản tiền khách hàng tạm ứng trước
    By banhien19862000 in forum Phải thu phải trả
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 04:42 AM
  5. Xử lý tiền chuyển khoản nhầm cho khách hàng
    By manhtienls in forum Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 09:47 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn