Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 17
  1. #1
    muathunho
    Khách vãng lai

    Trao đổi về cách lập bảng cân đôi tài khoản

    1. Khi công ty bất đầu thành lập phát sinh nhiều chi phí, mua sắm tài sản và các chi phí phát khác nhưng không có hoá đơn như vây tất cả các khoản đó đưa vào va hoạch toán như thế nào để lên bảng cân đối tài khoản?

    2. Công ty chúng tôi góp vốn bởi 3 thành viên : Trong đó TM 400tr cò lại là góp bằng TS ( máy vi tính khoảng 100 tr nhưng không có hóa đơn ) như vậy thì làm sao để hợp thức hoá đưa tài sản vào khấu hao ?

  2. #2
    conan77
    Khách vãng lai
    Thế thì bạn có thể thực hiện theo cách sau:
    1. Đối với các khoản chi phí mua sắm tài sản và chi phát sinh khác chưa có hoá đơn thì cứ tống hết vào các tài khoản công nợ như 141,131,331 tuỳ theo nội dung phát sinh của khoản mục đó ntn.
    Sau khi có đủ hoá đơn chứng từ hợp lý, hợp pháp, hợp lệ thì đưa qua các tài khoản chi phí hay tài khoản khác thích hợp.

    2. Đối với việc góp vốn bằng tài sản thì chắc là bạn đã có biên bản định giá tài sản của hội đồng định giá (cái này cần có khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp). Căn cứ vào biên bản định giá đó và sự đồng ý của các thành viên thì tuỳ theo giá trị của từng chiếc máy vi tính:
    + Nếu có giá trị>=10tr thì đưa vào tài sản và tính trích khấu hao;
    + Còn <10tr thì đưa qua công cụ dụng cụ rồi phân bổ dần vào chi phí hoặc đưa vào 1421 để phân bổ dần.
    Thế là OK luôn có gì đâu!

  3. #3
    tranthithuy
    Khách vãng lai
    2. Bạn hãy làm như sau:
    + Lập biên bản góp vốn, định giá TSCĐ có công chứng;\
    + Chuyển toàn bộ quyền sở hữu và sử dụng cho Công ty;\
    + Sau đó lên chi cục thuế nộp thuế về trị giá của tài sản góp vốn đó, chi cục thuế sẽ cấp cho bạn hoá đơn GTGT, và kho đó bạn hạch toán như bình thường.

  4. #4
    Lunker
    Khách vãng lai
    mức phí như thế nào để hoàn thành thủ tục đó ạ. Công ty em đang muốn chuyển quyền sở hữu 1 chiếc Mercedes mà chưa biết phải làm thế nào?

  5. #5
    PHIHUNGVN
    Khách vãng lai
    1. Nếu kô có HĐơn thì cũng phải có chứng từ gốc chứng minh được khoản chi phí dó thật sự đã phát sinh ở doanh nghiệp bạn chứ. Nếu kô có thì doanh nghiệp phải chịu thôi.
    2. Bạn có thể làm 1 cái biên bản góp vốn và 1 biên bản đánh giá lại TSCĐ ( có chữ ký của 3 thành viên, cả 3 thành viên đều đồng ý với giá đánh giá lại đó), bạn ghi sổ theo giá đánh giá lại. Và những biên bản trên được coi là chứng từ gốc đấy.

  6. #6
    hat
    Khách vãng lai
    mình không nghĩ là công ty bạn mua một số tiền lớn như thế mà lại không có hóa đơn. nếu nói về các chi phí nhỏ thì ít ra cũng sẽ có hóa đơn lẻ chứ, công ty của bạn có quyền yêu cầu đối tác ra hóa đơn mà.

  7. #7
    Lê Thu Trang
    Khách vãng lai
    Công ty mình cũng có một số tài sản cố định không có hoá đơn chứng từ gì cả, Hôm mình hỏi cô giáo( cô cũng dđ làm ở nhiều doanh nghiệp rùi) bảo là không có hoá đơn chứng từ thì phải chịu thôi,hichic
    mà rõ là công ty miình thành lập từ xưởng nhưng giám đốc mất hết hoá đơn chứng từ rùi còn đâu

  8. #8
    vuthily
    Khách vãng lai
    Chào các bạn!!
    Nhà mình có mở công ty chuyên làm về gia công, lắp đặt kết cấu thép, cty mình chỉ chuyên nhận thầu gia công và tiền lương công nhân là chủ yếu. bởi vì là cty nhỏ nên không có thuê kê toán nên mình mới tự đi học để làm lun cho tiện.
    Mình mới học qua khóa kế toán 3 tháng thôi. hiện giờ mình đang lập bảng cân đối kế toán theo PM HTKK 1.3.1 nhưng không biết thiếu chỉ tiêu nào mà số liệu không cân. Xin các bạn chỉ giúp.[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/biggrindaisy.gif[/IMG]
    Mình nêu ra đây xin các bạn giúp mình nhé. Cty mới hoạt động dc 3 tháng thui.
    Vốn cty: 100.000.000
    thu tiền hợp đồng lần 1: 982.033.741 ( chưa tính thuế)
    chi mua máy tính: 11.666.667 (thuế 5% chưa tính)
    mua que hàn: 2.320.000 (thuế 10% chưa tính)
    Lương công nhân 2 tháng: 958.950.625
    Thuế TNDN : 2.547.006.
    Đó là các chi tiêu trong năm 2008, mình làm bảng CĐKT mãi mà ko cân. các bạn giúp mình với nhé. Các bạn làm thành 1 bảng cân đối thì càng tốt.
    Mình xin chân thành cảm ơn. Nếu có bạn nào đang làm kế toán ở biên hòa thì fone cho mình: 0902 756 523. giúp jum mình mình dắt đi uống trà đá

  9. #9
    horusvn84
    Khách vãng lai
    Thật sự bạn muốn các anh chị hỗ trợ, bạn cho biết thêm thông tin :
    + Thu tiền hợp đồng lần 1: 982.033.741 ( chưa tính thuế)
    Bằng tiền mặt hay ngân hàng - số tiền thuế đầu ra cho hợp đồng lần 1 này là bao nhiêu ?
    + Chi mua máy tính: 11.666.667 (thuế 5% chưa tính) và mua que hàn: 2.320.000 (thuế 10% chưa tính): cần ghi con số thuế cụ thể, không có ai rãnh để cộng trừ cho bạn. (Có vẻ hơi thách đố anh em chăng ?)
    Que hàn bạn mua về để làm gì, số lượng vẫn còn nguyên hay đã xuất sử dụng như thế nào ? Còn lại bao nhiêu.
    + Lương công nhân 2 tháng: 958.950.625 (Đã chi trả hai tháng, trong báo cáo bạn ghi là đã hoạt động 3 tháng rồi.)
    Vậy lương tháng 12/2008 là bao nhiêu, số phải trích nộp BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn &quot;nếu có&quot; cho các kỳ lương là bao nhiêu
    Có phải trích giữ lại thuế TNCN phải nộp không ?
    + Chi phí liên quan đến thực hiện hợp đồng đó có hay không ?

    Nội dung bạn cần trợ giúp chưa đủ thông tin để các anh chị hỗ trợ cho.

    Thân

    P/S : Điều rất tế nhị
    Mình cần trợ giúp thì hãy chủ động xin số điện thoại các thành viên để được tư vấn. Không ai bỏ công sức ra chỉ dẫn lại phải tốn thêm tiền điện thoại gọi cho bạn nữa nhé. Khà khà khà

  10. #10
    Kế Toán Già Gân
    Khách vãng lai
    Thú thật với bác horusvn84, em cũng tự học mày mò làm bảng cân đối phát sinh.
    Em không rành và thuộc các ký hiệu tài khoản lắm, em tạm mượn các từ ngữ giao dịch theo bài của bác để em làm bảng cân đối phát sinh cho bác đây.
    1. Tiền mặt - Tổng phát sinh Nợ : 1,180,237,115 - Tổng phát sinh Có : 976,299,631
    2. Thu tiền hợp đồng lần 1 - Tổng phát sinh Nợ : 1,080,237,115 - Tổng phát sinh Có : 1,080,237,115
    3. VAT đầu vào - Tổng phát sinh Nợ : 815,333 - Tổng phát sinh Có : Không PS
    4. Que hàn - Tổng phát sinh Nợ : 2,320,000 - Tổng phát sinh Có : Không PS
    5. Máy tính - Tổng phát sinh Nợ : 11,666,667 - Tổng phát sinh Có : Không PS
    6. Vốn - Tổng phát sinh Nợ : Không PS - Tổng phát sinh Có : 100,000,000
    7. Lương công nhân - Tổng phát sinh Nợ : 958,950,625 - Tổng phát sinh Có : 958,950,625
    8. Chi phí quản lý - Tổng phát sinh Nợ : 958,950,625 - Tổng phát sinh Có : 958,950,625
    9. VAT đầu ra phải nộp - Tổng phát sinh Nợ : Không phát sinh - Tổng phát sinh Có : 98,203,374
    10. Thuế TNDN - Tổng phát sinh Nợ : 2,547,006 - Tổng phát sinh Có :2,547,006
    11. Doanh thu - Tổng phát sinh Nợ : 982,033,741 - Tổng phát sinh Có : 982,033,741
    12. Chi phí Thuế TNDN - Tổng phát sinh Nợ : 2,547,006 - Tổng phát sinh Có : 2,547,006
    13. Xác định kết quả KD - Tổng phát sinh Nợ : 982,033,741 - Tổng phát sinh Có : 982,033,741
    14. Lợi nhuận - Tổng phát sinh Nợ : Không phát sinh - Tổng phát sinh Có : 20,536,110
    Tổng cộng phát sinh Nợ và Có : 6,162,338,974

    Bài này, nhận xét nhiều vấn đề em làm cho bác chưa hoàn chỉnh lắm :
    + Khấu hao TSCĐ &quot;máy tính&quot; chưa tính, (Xem như chưa sử dụng)
    + Que hàn, em xem như mua về để trong kho nhìn cho có hàng. Chứ không dám sử dụng vào các công trình.
    + Thuế GTGT được khấu trừ em vẫn chưa tính toán cho bác để kết chuyển.
    + Tính thuế TNDN phải nộp bổ sung (theo Thuế suất % ???) Nên em vẫn còn lơ lững ở phần lợi nhuận.
    + Em vẫn chưa rút số dư cho từng các chỉ tiêu. Nhờ bác làm tiếp

    Bác xem có ý kiến gì khác, sau đó nhờ quý anh chị hỗ trợ tiếp cho bác nhe.

    Thân


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. trao đổi tài sản cố định
    By minh thư in forum Kế toán tài sản cố định
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 11:56 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn