Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 21
  1. #1
    ngale
    Khách vãng lai

    Sổ quỹ tiền mặt với số dư cuối tháng là âm

    Công ty em vào sổ quỹ tiền mặt toàn bị âm mà nguyên tắc lại ko được như vậy. Sếp em đang yêu cầu lập bảng cân đối KT mà số âm như vậy thì em phải ghi như thế nào ? Giúp em nhé !!!!!!!!!! Công ty em mới thành lâp nên rắc rối y nhu cái mạng nhện mà em lại mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm.

  2. #2
    MINA
    Khách vãng lai
    Lý do tại sao công ty của bạn mới thành lập mà đã bị âm quỹ, bạn tìm hiểu kỹ nguyên nhân. Nếu do thiếu lượng tiền mặt thì nên làm thủ tục mượn tiền thành viên trong công ty. Không có tiền thì làm sao chi tiền ra được nhỉ?

  3. #3
    ngale
    Khách vãng lai
    Hic... Tại công ty chỗ em làm là công ty CP nhưng thành viên HĐQT đều là người trong gia đình. Em làm KT nhưng em không quản lý quỹ, Em vào sổ quỹ tiền mặt dựa trên hóa đơn và phiếu thu, chi. Còn tiền mặt thì do PGĐ giữ và khi cần thanh toán thì PGĐ sẽ xuất tiền. Vì mới thành lập nên các khoản chi nhiều hơn cả thu nên toàn âm ( cái này thì trên sổ sách chứ thực tế thì em chẳng biết nó sao nữa) khi em mới bắt đầu vào SQuỹ TM thì sếp nói số dư đầu kỳ là 80 triệu nhưng bây giờ thì số dư toàn bị âm vì chi nhiếu hơn thu. Em phải làm sao đây?

  4. #4
    MINA
    Khách vãng lai
    Số vốn ban đầu là 80 triệu. Đây là mức vốn góp đầu tiên?
    Nếu như số tiền chi vượt quá như vậy thì bạn nên nói với BGĐ làm một hợp đồng vay thêm tiền của thành viên còn không thì phải treo các hóa đơn vào khỏan nợ phải trả cho nhân viên nào đó.
    Nhưng bạn phải xem lại là tòan bộ hóa đơn này đã thanh tóan chưa và các hình thức đã thanh toán như thế nào. chứ không khéo về sau lại có chuyện hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt nhưng thực ra chưa thanh tóan và sẽ thanh toán theo hình thức chuyển khỏan (ví dụ) thì hơi mệt cho bạn đấy,
    Chúc thành công!
    Thân

  5. #5
    Viva
    Khách vãng lai
    Chào Ngale tôi cũng từng làm việc cho Công ty mới thành lập nên tôi biết tình trạng cuả bạn có lẽ công ty bạn không có quỹ dự trù mà chi tới đâu thì đưa tiền mặt chi tới đó đúng không?mà công ty mới thì không có số dư đầu kỳ,bạn cứ định khoản và đưa vào sổ các khoản chi thôi đúng không?nên trong số sách sẽ thấy âm không.Chứ nếu như quỹ âm thì làm sao bạn chi được.Vì vậy bạn phải định khoản thêm những phần thu nưã,nếu như quỹ vẫn âm thì hiển nhiên bạn đã lấy tiền tuí mình ra mà chi cho cty
    Về bảng CĐKT thì theo tôi biết cuố năm mớ lập nó là một phần cuả BCTC vậy thì sao Sếp bạn lại kêu lập?Cty bạn là Cty gì?thường thì đối với Cty CP hay Cty TNHH thì khi thành lập các cổ đông sẽ góp một phần vốn vào để c3ng cố thành lập Cty ngale hoỉ lại sếp thử xem những phần chi đó ai chi?thì đó chính là phần góp vốn cuả người đó và là phần thu tăng quỹ cuả cty.
    Em noí vậy có đúng không các Anh chị ơi!

  6. #6
    cokinhnghiem
    Khách vãng lai
    to :ngale
    Bạn thử xem lại cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền xem có nhầm lẫn ở đâu không. Nếu không có thu làm sao có chi. Đặc biệt các khoản tạm ứng cần lưu ý.

  7. #7
    lequanghuy
    Khách vãng lai
    Vì công ty em đăng ký số vốn ban đầu là 5 tỷ đồng nhưng thực ra đâu có nhiều vậy, gọi là trên lý thuyết thôi vì Cty dịch vụ nên đâu cần nhiều tiền. Hôm trước em đã có ý kiến với sếp là SQTM trên nguyên tắc là không dc âm thế là sếp em nói vậy thì em ghi là số dư là 5 tỷ hic... em ko hiểu sếp em nghĩ gì nữa, Nhưng trên thực tế thì công ty em lúc nào cũng có tiền mặt để chi đến khi em nói cần số liệu chính xác thì sếp lại cứ ậm ừ cho qua chuyện. Em chẳng biết phải làm sao nữa. Rất cám ơn các anh chị đã góp ý cho em, rất mong các anh chị chỉ bảo em thêm nữa!

  8. #8
    ngale
    Khách vãng lai
    Ngale à, vốn góp ban đầu là 5tỷ, có thể là TSCĐ hữu hình, vô hình và tiền mặt. Bạn tách TSCĐ ra, còn lại là tiền mặt ở số dư SQTM. nếu các thành viên chưa đóng hết, bạn làm như anh Vivavina hướng dẫn thì được rồi! Sổ quỹ tiền mặt ko được âm!

  9. #9
    Viva
    Khách vãng lai
    Cũng xảy ra nhiều trường hợp tiền thu về nhưng ông giám đốc cầm luôn chả có ký nhận gì cả ( có thể mình quên không bảo sếp ký hay mình cũng nể vì tiền của sếp nên sếp cầm cũng được và ghi tạm vào đâu đó ) nên có lẽ khi cần lại không biết ở đâu . Chính vì thế tiền thu về lại không có và trong sổ quỹ lại âm. Đấy là mình ví dụ thôi vì thực tế chuyện này cũng đã từng xảy ra ở một vài công ty. Chúng mình nên an toàn là sếp có lấy " mười nghìn đồng " cũng bảo ổng ấy ký để lần sau tiền to hơn thì càng phải ký.

  10. #10
    Thanh Nam
    Khách vãng lai
    Mình đã từng ở hoàn cảnh như bạn nên hơi hơi hiểu chút [IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/smile.gif[/IMG]! Theo mình, 1 là nếu bạn đóng vai trò kế toán thật sự trong việc xác định lỗ lãi, kiểm soát thu chi thì nên nói chuyện nghiêm túc với GĐ, nói rằng bạn cần biết tồn quỹ hiện thời, kiểm quỹ rồi cân sổ theo thời điểm hiện nay bằng một số cách như các bạn gợi ý ở trên (tăng thu bằng huy động vốn chẳng hạn), còn trường hợp 2, nếu ông GĐ đó thuê bạn chỉ là để đối phó với thuế thì nên nói cho ông ấy biết nguyên tắc sổ quỹ không bao giờ âm được, rồi biến tấu một chút vào thời điểm lên báo cáo. Nhưng mình tin rằng GĐ ở đây cũng muốn bạn đóng vai trò kiểm soát nên mới yêu cầu bảng cân đối kế tóan ở thời điểm hiện tại, đúng không? Nếu nói mà ông ta không hiểu và không xử lý, nên tốt nhất là say goodbye. Kiếm một công việc tốt và một ông GĐ tốt đâu phải là khó lắm, đúng không [IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wink.gif[/IMG]? (kiêu một chút!)


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Tính lãi tiền vay vào cuối tháng hay cuối năm?
    By nguyenhuykhoi in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 03:30 PM
  2. Tính lãi tiền vay vào cuối tháng hay cuối năm?
    By nguyenhuykhoi in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 12:06 PM
  3. Tính lãi tiền vay vào cuối tháng hay cuối năm?
    By nguyenhuykhoi in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 06:14 AM
  4. Quỹ TM bị âm cuối T11 do rút TGNH ngày cuối tháng.
    By ketoan4mat in forum Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 09:44 PM
  5. Quỹ TM bị âm cuối T11 do rút TGNH ngày cuối tháng.
    By ketoan4mat in forum Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 09:44 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn