Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 20
  1. #1
    sec
    Khách vãng lai

    Sắp xếp các chứng từ gốc

    Em chào cả nhà, giúp em với nha. em mới vào nghề kt nên cũng còn nhiều cái không biết, mong các anh chị đi trước giúp đỡ, cho em hỏi.
    Khi có chứng từ ví dụ như nhân viên A mua văn phòng phẩm. mang hóa đơn về viêt giấy đề nghị TT sau đó mình viêt phiêu chi và chi tiên cho người đó, vậy cho em hoi HĐ gốc VPP kia sẽ được kẹp vào GĐNTT và phiêu chi phai không?
    Vậy nêu có HĐ mua hang hóa, mua công cụ dụng cụ thì sắp xếp chứng từ như thê nào? có phai phân loại HĐ ra các Tk khác nhau ko? ví dụ như phân HĐ mua hàng vào file 156, mua VPP vao 642 khong? mà nêu phân các HĐ như thê thì các phiêu chi kia phai tách ra kẹp vao file đo hay như thê nào?
    Các anh chị kê toán giúp em với nha. em đang rất cân 1 ngươi tư vân vê cách sắp xếp chưng từ, có anh chị nào biết noi giúp em với nha, em đang lam ssổ sách theo hình thức NKC mong các anh chị giúp đỡ. xin hãy liên lạc voi em bonghongden071285@yahoo.com

  2. #2
    khuckhich
    Khách vãng lai
    sắp chứng từ theo qui trình sau:

    - hóa đơn GTGT đầu ra (kèm phiếu xuất kho nếu có)
    - hóa đơn GTGT đầu vào (kèm phiếu nhập kho)
    - phiếu thu
    - phiếu chi
    - ctu ngân hàng
    - tờ khai XNK
    - Hợp đồng kinh tế
    - công nợ phải thu
    - công nợ phải trả
    - Hồ sơ TSCD, khấu hao TSCD, phân bổ CCDC
    - Bảng tổng hợp lương
    - Các chương trình KM bán hàng.
    - các khoản dat cọc dài hạn
    - vốn góp liên doanh
    - sổ sách kế toán
    - hồ sơ thuế

  3. #3
    minhdhvl
    Khách vãng lai
    nhân viên A mua văn phòng phẩm. mang hóa đơn về viêt giấy đề nghị TT sau đó mình viêt phiêu chi và chi tiên cho người đó,thì kẹp phiếu chi+GDNTT+HDon mua VPP chung vào.
    "nêu có HĐ mua hang hóa, mua công cụ dụng cụ thì sắp xếp chứng từ như thê nào?"
    nếu mua hàng hóa hoặc CCDC mà thanh toán trực tiếp thì cũng kẹp vào phiếu chi luôn.bao gồm PC+PNK+Hdon GTGT.
    Trường hợp nợ thanh toán sau thì kẹp HD GTGT+PNK vào công nợ phải trả.
    các phiếu chi đó kẹp vào file chi ra.
    Nếu cty không xài phần mềm thì vài thư viện down về mẫu ss theo hình thức NKC.trong đó có tất cả.

  4. #4
    Đoàn Minh Trung
    Khách vãng lai
    thật ra không có một Form chuẩn cho việc sắp xếp chứng từ đâu nó tùy thuộc vào óc tổ chức của mỗi kế toán làm sao để thuận tiện trong báo cáo và quản lý chứng từ thôi. Mình thì sắp xếp thành các file như sau:
    1. chứng từ về lương và bảo hiểm
    2. các chứng từ mua tài sản, hàng hóa dịch vụ ( hóa đơn tài chính)
    3. các chứng từ bán ra
    4. sổ theo dõi khấu hao
    mình sắp xếp theo tháng( một file gồm 12 tháng ) hết một năm lại tạo file mới. Bạn thử áp dụng nhé nếu thấy không thuận tiện thì bà con lại giúp đỡ

  5. #5
    nguyenthithuy
    Khách vãng lai
    Minh thây săp theo file rất dễ tìm nhưng có 1 chúng từ gốc vừa phai kẹp vào file 1331 để dễ theo dõi thuê khâu trừ, vậy đến phiêu chi thi lây đau ra chưng trư để kẹp vao phiêu chi lại con file TK 642 nua chứ. vân để của minh là có cân phải photo các chứng từ đó ra để kẹp vao tưng TK file ko? mà photo ra liệu thuế có châp nhận ko? minh đang muốn săp xếp chưng từ ban đầu lam sao cho hợp lý dễ tim dễ hiểu. các bácc giúp em với nha.

  6. #6
    sec
    Khách vãng lai
    Các chứng từ gốc bạn nên ghim cùng phiếu chi, phiếu chi bạn xắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và được theo dõi theo từng tháng. Khi cần xem lại hoặc kiểm tra chứng từ bạn chỉ cần tra trên phần mềm sẽ biết ngay chứng từ đó nằm ở tháng nào, sẽ rất nhanh và thuận tiện.

  7. #7
    hoalinhlan
    Khách vãng lai
    vậy la chỉ cân kẹp vao phiêu chi thôi sao, còn cac YK khac thi ko cân thiêt à, vậy cho minh hoi nếu HĐ hàng hóa bạn cũng kẹp vao đó sao? như vậy thì hơi kho theo dõi. vê Hàng hoá, hay các TK 1331

    CHo minh hoi thêm về TGNH, kho rút TGNH có viết séc, vậy cuong séc có phai kẹp vao đau ko?

  8. #8
    sec
    Khách vãng lai
    Minh biết những chứng từ đo phai kẹp vao phiếu chi, nhưng hóa đơn mua hàng hóa trả tiền ngay kẹp vao phiêu chi thì lam sao theo dõi được la đã bao nhiêu lân mua hàng, ... mình chỉ hoi cách sắp xếp chứng từ thôi con vê sổ sách đôi với minh ko khó. co cân thiết phải photo chưng từ để kẹp vao cac TK khác nhau ko? hay chi cân kẹp vao phiếu chi thôi rui lúc nao cân lại lục tung phiêu chi lên?

  9. #9
    chuyengiaketoan
    Khách vãng lai
    Cả nhà ơi, minh mới làm kế toán, cho minh hỏi chút nha.
    Thứ nhất: Khi rút TGNH về nhập QTM, thì kẹp theo các chứng từ gi? vì mình thấy rút TGNH là có cuống séc, mà cuống séc này được ghim thành cuốn, vậy có gỡ cuốn séc đó để kẹp vào phiêu thu ko?
    Thứ 2: Khi nộp tiền vào TGNH thì phiếu chi kệp theo những giấy tờ gì?
    Thứ 3: Mua hàng hóa đầu vào trả hết tiền bàng TGNH vậy hóa đon mua hàng đó kẹp vào đâu và để ở đâu?

  10. #10
    sec
    Khách vãng lai
    Theo như mình nghĩ thì bạn nên kẹp chứng từ như sau:
    TH1: Bạn nên lấy phần nhỏ còn nằm lại trong cùi của cuốn séc mà kẹp vào phiếu thu tiền mặt đó
    TH2:bạn nên photo giấy nộp tiền vào Ngân hàng mà kẹp vào phiếu chi
    TH3:mình thấy bạn nên lưư giữ hóa đơn bình thường như ti62n mặt thôi mà
    Về phần sổ phụ thì bạn vẫn phải lấy về để lưư lại chi tiết mà mình đã giao dịch Ngân hàng chứ


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn