Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 6 của 6
  1. #1
    meomuopdihoang
    Khách vãng lai

    nộp phạt thuế định khoản ntn???

    Vì nhìu lí do nên cty mình jờ mới nộp thuế GTGT của tháng 8/08, và đã nộp phạt chậm thuế lun rồi. Jờ mình phải định khoản nộp phạt đó ntn nhỉ?? Mới đi làm nên chưa bít nhìu...mà may là cty cũng nhỏ, số liệu cũng ko nhìu lắm ko thôi mình cũng bể não rồi...hic...Mọi người júp mình với nha!![IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]

  2. #2
    ngoctruong
    Khách vãng lai
    Bạn có thể HT đưa luôn vào khoản lỗ của năm nay:
    Nợ TK 4212
    Có TK 111, 112
    (mấy năm trước mình HT như vậy, mấy anh thuế QT không nói gì, có thể vì nó không ảnh hưởng đến các loại thuế phải nộp).
    Nếu đưa vào 811 thì cuối năm khi QT thuế TNDN nhớ loại khoản này ra để tính thuế TNDN.

  3. #3
    donghuong1603
    Khách vãng lai
    phat nop cham do phai tru vao LN sau thue

  4. #4
    huongkhanhtoan
    Khách vãng lai
    Mình vừa được hướng dẫn làm cái nghiệp vụ này xong.
    Phạt thuế N421/C333.9
    Nộp phạt N333.9/C111,112

  5. #5
    phamthuminh
    Khách vãng lai
    chào các anh chị! em rất mong được sự giúp đỡ và tư vấn.
    Công ty minh chuyên ve lĩnh vực xây dựng thiết kế. Vì một số lý do khách quan nên công ty mình đã không nộp kê khai thuế từ tháng 1 đến thángg 5. Bây giờ minh đang bắt đầu kê khai thang tới. Bây giờ mình phải làm thế nào để hoàn thiện được những tháng cty minh ko kê khai, và bị CQ Thuế sử phạt ntn ah? các anh chị co kinh nghiệm tư vấn giúp em với.

  6. #6
    donghuong1603
    Khách vãng lai
    thật ra cách hạch toán qua 421 ko đúng. Vì khoản phạt về mặt lý thuyết vẫn là chi phí của doanh nghiệp dù ko đc xem là chi phí hợp lý hợp lệ. Thuế và kế táon là 2 lĩnh vực khác nhau, việc cơ quan thuế ko chấp nhận chi phí với việc thực tế nó vẫn là chi phí là 2 điều khác nhau. Theo kế toán bạn phải thể hiện nó là chi phí để nó đc trình bày trên báo cáo kqhdkd ko đc hạch toán thẳng vào 421 trừ khi nó là điều chỉnh cho các chi phí thuộc năm trước. VN ta cứ xem thuế là tất cả nên cứ thuế ko cho là ko hạch toán vào chi phí làm thế báo cáo tài chính sẽ ko trung thực hợp lý. Cách đúg là hạch toán vào chi phí rồi khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm thì điều chỉnh vào mục tăng giảm lợi nhuận tính thuế. Thân


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Thuế Tài nguyên và phí môi trường định khoản ntn ?
    By salemok in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 06-21-2013, 04:13 PM
  2. Phạt nộp chậm thuế GTGT định khoản ntn?
    By thunhi in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 31
    Bài viết cuối: 10-18-2012, 09:20 AM
  3. định khoản thuế môn bài ntn?
    By nguyenthu307 in forum Kế toán các phần hành khác
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 02:29 PM
  4. chuyển khoản từ tk công ty vào tài khoản riêng của giám đốc thì định khoản ntn?
    By hoacuanuirung in forum Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 09:26 PM
  5. chuyển khoản từ tk công ty vào tài khoản riêng của giám đốc thì định khoản ntn?
    By hoacuanuirung in forum Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 07-27-2010, 09:26 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn